你好這個金額不大 不建議做固定資產(chǎn)。 你可以考慮做易耗品
老師,單個模具1000元,買了10個1萬元,要不要入固定資產(chǎn),如果單個算它的價格沒有超過2000千,老師,這個要不要入固定資產(chǎn),謝謝
老師,請教一下,二月份買的幾臺電腦,這個月要進行抵扣,需要做固定資產(chǎn)嗎?單價有的超過5000元,有的不到5000
老師,請問公司買了一批辦公家具和宿舍家具,單位價值都不超過2000元,合計金額有幾萬元,這些要不要入固定資產(chǎn),備注我們公司規(guī)模不大
老師,比如買的物件單價很小只有100元/個的餐具,但是批量采購2萬元,這樣的話是直接入費用還是要入固定資產(chǎn)呢?
老師您好 我們公司買了金蝶軟件 是5萬元 這個我可以把它當(dāng)固定資產(chǎn)嗎 是固定資產(chǎn)就要折舊對嗎 如果算固定資產(chǎn)那這個折舊完了會有殘余值嗎
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
我公司收到廠家開具的負(fù)數(shù)發(fā)票價稅合計38464.45,會計做了如下的賬務(wù)處理,我不太明白他第1筆分錄貸記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 34039.34 第2筆分錄他借記:預(yù)付賬款 - 售前銷服系統(tǒng) - 金融貼息 38464.45 差額4425.11 怎么平賬????老師
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認(rèn)7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
低值易耗品那
你好 是的 計入周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 領(lǐng)用的時候計入部門費用或者成本去即可。