您好 請問單位銷售額多少
老師你好,請問下電子有限公司的增值稅稅負(fù)率怎么算,如果控制在2%的稅負(fù)率,本月含稅銷售額為14萬,那應(yīng)該交多少稅款呢
請問,如果我們公司銷項(xiàng)稅金是223014.73,進(jìn)項(xiàng)稅金是199635.12,如果將稅負(fù)率控制在1.2%,那么這個月我們應(yīng)該交多少增值稅?
老師我們公司這個月進(jìn)項(xiàng)稅額是260882.56 還有一個加計(jì)扣除1.1 銷項(xiàng)稅額:831396.18 如果我這個月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個點(diǎn)的稅 我還要開多少6個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 怎么算老師
老師你好,我們公司這個月銷項(xiàng)稅50萬,進(jìn)項(xiàng)稅60萬,如果是銷項(xiàng)稅60,進(jìn)項(xiàng)稅50萬,平時月份,我們結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金時直接就是,借,應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅;貸,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,所以現(xiàn)在銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,那我應(yīng)該做憑證?。?/p>
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項(xiàng)稅,退多余進(jìn)項(xiàng)稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅的話,再抵銷項(xiàng)稅,那不是我們少了錢嗎?
老師,您好,我公司員工買東西基本沒有發(fā)票,但對公又要給他轉(zhuǎn)錢報銷,賬務(wù)該怎么處理呢
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)偅瑥S房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
根據(jù)稅金你不是可以反算出來么
不可以啊 稅負(fù)率是根據(jù)銷售額來的 您稅負(fù)率固定了 不固定銷售額我沒法計(jì)算 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際繳納增值稅/不含稅銷售額 您也沒有告訴我稅率
我告訴你了銷項(xiàng)稅額,你可以反算出來不含稅銷售金額和含稅銷售金額啊,稅率13%
您前面沒有告訴稅率 銷售額=223014.73/0.13=1715497.92 稅負(fù)率1.2% 需要繳納增值稅=1715497.92*0.012=20585.98