同學(xué)你好 這個(gè)的話沒有辦法規(guī)避增值稅,庫存可以暫估,進(jìn)項(xiàng)稅不能 2.110-100=10 盈利了
一、某公司2018年5月需要開具1千萬元增值稅專用發(fā)票,但供貨方進(jìn)項(xiàng)票要在2018年7月才能開具,公司該如何合理避稅? 二、A企業(yè)是小規(guī)模納稅人,B,C企業(yè)是一般納稅人,2019年1月B企業(yè)從A企業(yè)購買了100萬(價(jià)稅合計(jì))的產(chǎn)品,再以110萬(價(jià)稅合計(jì))銷售給C企業(yè),B企業(yè)是盈利還是虧損了,金額是多少?
A電子設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)與B商貿(mào)公司均為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 1)A企業(yè)從B公司購進(jìn)生產(chǎn)用原材料和零部件,取得B公司開具增值稅專用發(fā)票注明貨款180萬元、增值稅23.4萬元。 2)B公司從A企業(yè)購電腦600臺(tái)每臺(tái)不含稅單價(jià)0.45萬元,取得A企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票注明貨款270萬元,增值稅稅額35.1萬 3)A企業(yè)為B公司制作大型電子顯示屏,開具了普通發(fā)票取得含稅銷售額9.36萬元、調(diào)試收入1.94萬元。制作中委托C公司進(jìn)行專業(yè)加工,支付加工費(fèi)2萬元、增值稅0.26萬元,取得C公司增值稅專用發(fā)票。 3) B公司從農(nóng)民手中購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,收購證明上注明支付收購貨款30萬元,支付運(yùn)輸公司的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,取得增值稅專用發(fā)票不含稅運(yùn)費(fèi)3萬元。入庫后,將購得的農(nóng)產(chǎn)品40%為職工福利消費(fèi),60%零售給消費(fèi)者并取得含稅收入34.88萬元。 4) B公司銷售電腦和其他物品,取得含稅銷售額298.32萬元,均開具普通發(fā)票 求: 1) 計(jì)算A企業(yè)2019年5月應(yīng)交納的增值稅。 2) 計(jì)算B企業(yè)2019年5月應(yīng)交納的增值稅(本月取得的相關(guān)票據(jù)均在本月認(rèn)證并抵扣)
1、2020年1月,A(增值稅一般納稅人)企業(yè)當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(稅率為13%): (1)1日,向各大商場(chǎng)銷售A產(chǎn)品400臺(tái),含稅銷售單價(jià)為2260元,開具增值稅專用發(fā)票。 (2)5日,向B公司銷售B產(chǎn)品150臺(tái),不含稅價(jià)為1000元/臺(tái)。 (3)15日,購買材料一批,取得增值稅專用發(fā)票一張,價(jià)款(不含稅款)為100萬元(稅率按13%計(jì)算)(進(jìn)項(xiàng)稅額)。 (4)20日,向C公司購進(jìn)材料一批,取得普通發(fā)票一張,價(jià)款為5萬元。 計(jì)算A企業(yè)1月應(yīng)交的增值稅。
10某電梯銷售公司為增值稅一般納稅人,2020年7月購進(jìn)5部電梯,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款400萬元,稅額52萬元。當(dāng)月與某企業(yè)簽訂一份銷售合同,合同約定銷售5部電梯,合同中注明電梯銷售額價(jià)稅合計(jì)為508.5萬元,開具了增值稅普通發(fā)票。當(dāng)月還為2017年曾經(jīng)采購電梯的老客戶提供電梯維護(hù)保養(yǎng)服務(wù),開具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明維護(hù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額10.6萬元、保養(yǎng)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額5.3萬元。該公司7月應(yīng)繳納的增值稅為(B)A.6.96萬元B.7.4萬元C.8.33萬元D.8.02萬元
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1.從A公司購進(jìn)生產(chǎn)用原材料,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬元,增值稅26萬元,合同約定運(yùn)輸由甲企業(yè)自己負(fù)責(zé),甲企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)輸費(fèi)5萬元,增值稅0.45萬元。2.從B公司購進(jìn)維修設(shè)備用零部件,由于B公司為小規(guī)模納稅人取得B公司開具的普通發(fā)票注明價(jià)款11.7萬元
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計(jì)算抵扣嗎?
老師c為啥對(duì)。感謝感謝
老師,去年工商年報(bào)現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào),什么時(shí)候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個(gè)是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報(bào)表上怎么會(huì)有研究費(fèi)用
?老師,我們買材料實(shí)際花了1475,對(duì)方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項(xiàng)是景區(qū)要先打給我們 我們?cè)俅蚪o導(dǎo)游,我們和導(dǎo)游之間是代收代付的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi),我們要替導(dǎo)游申報(bào)個(gè)稅。如果導(dǎo)游的服務(wù)費(fèi)超過500,就要交個(gè)稅。如果低于500,就不交個(gè)稅。有個(gè)導(dǎo)游他的導(dǎo)游服務(wù)費(fèi)是540,我怎么操作可以不讓他交個(gè)稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊(cè)資本1200萬,轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬已實(shí)繳,a只實(shí)繳3萬。)
7月開的那個(gè)發(fā)票 目前只是進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但是實(shí)際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個(gè)具體步驟是什么樣的
個(gè)體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
第二題不需要考慮附加稅嗎?
考慮附加稅就還要考慮所得稅 小規(guī)模給你開的進(jìn)項(xiàng)稅率是多少