同學(xué)你好 現(xiàn)在有發(fā)票的話發(fā)票是什么內(nèi)容
老師,我剛才發(fā)現(xiàn)到有一輛對(duì)公的小轎車在老板那有一張機(jī)動(dòng)車的抵扣聯(lián)的發(fā)票是2018.9.13買來(lái)的,但是2018年的9月-12月的憑證上沒(méi)找到,還有財(cái)務(wù)軟件上的固定資產(chǎn)-汽車,里也沒(méi)有找到這輛車入過(guò)賬,這時(shí)我該怎么做,可以補(bǔ)上去做賬嗎?把那張抵扣聯(lián)復(fù)印做賬嗎?我懷疑以前會(huì)計(jì)沒(méi)入賬呀
請(qǐng)問(wèn)下2018年的運(yùn)費(fèi)當(dāng)時(shí)沒(méi)做進(jìn)去沒(méi)找到發(fā)票,然后現(xiàn)在找到了,是18年的,那我這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在要怎么做,如果沒(méi)做,財(cái)務(wù)軟件一直掛著沒(méi)平
老師們,我想問(wèn)一下,我們公司去年12月開(kāi)了一張專票,然后財(cái)務(wù)說(shuō)作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒(méi)有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒(méi)有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師,去年我們公司交了一筆物業(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票,以為后期能收到發(fā)票,記賬記得預(yù)付賬款-物業(yè)費(fèi),到現(xiàn)在一直沒(méi)有發(fā)票,那個(gè)預(yù)付賬款一直掛著,我要怎么給他平一下呢
老師,我們?nèi)ツ?1月新開(kāi)了一個(gè)小公司,前期發(fā)生的費(fèi)用都沒(méi)做賬,只是外賬找的代賬公司做的,之前也沒(méi)啥業(yè)務(wù),直到今年5月才開(kāi)始有項(xiàng)目運(yùn)行,大批量的采購(gòu),付人工,想問(wèn)的是,現(xiàn)在也買了財(cái)務(wù)軟件,那之前發(fā)生的費(fèi)用要一筆一筆錄入軟件,還是直接做個(gè)前期費(fèi)用,匯總做一筆分錄呢?
我想問(wèn)下,我的用戶名是山東企業(yè)開(kāi)辦一窗通服務(wù)平臺(tái),我可以注冊(cè)或者注銷海南的公司嗎?北方的用戶號(hào)可以注冊(cè)外地公司嗎
老師,這怎么開(kāi)岀1%租賃表?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)房屋租賃是5%吧
老師,電腦需要重新做系統(tǒng),申報(bào)的個(gè)稅怎么備份到u盤里啊
員工報(bào)銷墊付的1-3月房租3萬(wàn)元入賬,但公司未有錢支付給員工,那在9月做分錄時(shí)可以這樣做嗎?借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:其他應(yīng)付款3萬(wàn),借:管理費(fèi)用3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn)
老師,我們公司購(gòu)買一張冷藏車總價(jià)110000,首付55000,貸款55000 這個(gè)怎么做賬?
老師好,我的期初數(shù)錄入,借貸不平咋辦?
是老師,之前的專用發(fā)票遺失了紙質(zhì)的,對(duì)方拿了記賬憑證的復(fù)印件蓋上了發(fā)票專用章是這樣嗎?
做了宣傳牌和廣告牌設(shè)計(jì),相關(guān)的支出,對(duì)方開(kāi)了宣傳牌發(fā)票以及廣告設(shè)計(jì)服務(wù),我這邊會(huì)產(chǎn)生附加稅或者其他的稅嗎?
老師,求報(bào)企業(yè)所得稅求季度平均值要是得10.2人是寫11人還是10人
運(yùn)費(fèi)啊,發(fā)票日期就是18年的,當(dāng)時(shí)沒(méi)做進(jìn)去,現(xiàn)在發(fā)票找到了
直接計(jì)入費(fèi)用就可以了,金額小不用做以前年度損益調(diào)整
這樣可以嗎2500那樣金額
可以的,這樣操作就行了