你好,可以附在保險(xiǎn)單后面
員工借支100元,報(bào)銷(xiāo)時(shí),退回20元給出納,出納開(kāi)的收據(jù)是粘貼在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后嗎
員工借支買(mǎi)材料款100元,報(bào)銷(xiāo)時(shí),實(shí)際用了130元,出納補(bǔ)給員工的30,出納登的日記賬摘要怎么寫(xiě)
員工借備用金,在報(bào)銷(xiāo)是出納開(kāi)了一張收據(jù),金額就是報(bào)銷(xiāo)的金額,然后在支報(bào)銷(xiāo)的金額,這樣對(duì)嗎
老師好,原來(lái)借款4000,現(xiàn)金付的,后回來(lái)報(bào)銷(xiāo)3600,400退還給出納,這時(shí)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單上,原借款4000.退400元吧?
請(qǐng)問(wèn)如果員工預(yù)支1000元,當(dāng)時(shí)出納記錄了這筆支出。員工回來(lái)報(bào)銷(xiāo)超支,報(bào)銷(xiāo)單上金額填寫(xiě)的是沖抵掉預(yù)支款后實(shí)際還需報(bào)100元,這時(shí)出納的日記賬要怎么記賬才能平?
跨季度的稅本來(lái)是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時(shí)候,用利潤(rùn)調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目賣(mài)了,但是錢(qián)收不回來(lái),怎么做分錄哈
您好~想咨詢(xún)下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會(huì)計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對(duì)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷(xiāo)項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,數(shù)量1,單價(jià)100,稅額13,總金額113,這個(gè)產(chǎn)品成本多少錢(qián),是看單價(jià)100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個(gè)人開(kāi)發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司沒(méi)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒(méi)法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是不用那個(gè)工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺(tái),賺取中間差價(jià)的,客戶(hù)從同城下單,然后同城推單,我們?cè)谌ハ鄳?yīng)酒店下單,這個(gè)平臺(tái)給我們開(kāi)票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費(fèi),我弄不太明白這個(gè)邏輯關(guān)系,那酒店開(kāi)票給誰(shuí)呀,我們是給客戶(hù)開(kāi)票吧,開(kāi)住宿費(fèi)好像
老師易稅云平臺(tái)跳出備案單證這個(gè)要不要管它。
保險(xiǎn)單?沒(méi)有保險(xiǎn)單
不好意思·,是報(bào)銷(xiāo)單,打錯(cuò)了,不好意思