你好 還應(yīng)有發(fā)票報(bào)銷單子報(bào)銷具體執(zhí)行您單位財(cái)務(wù)制度?
老師就是如果報(bào)銷金額小于發(fā)票金額,主要有的事對(duì)方不好開發(fā)票用別的發(fā)票抵的,然后金額不對(duì)等,但是小于發(fā)票金額,這個(gè)的話報(bào)銷金額和發(fā)票金額的差額需要入帳嗎,還是直接入帳報(bào)銷金額就好了呢
員工借備用金,在報(bào)銷是出納開了一張收據(jù),金額就是報(bào)銷的金額,然后在支報(bào)銷的金額,這樣對(duì)嗎
報(bào)銷單后面附的發(fā)票金額大于報(bào)銷單上申請(qǐng)金額,這樣合理嗎?你公司員工報(bào)銷油費(fèi),限額是按路程公里數(shù)算,員工用自己加油的發(fā)票來(lái)報(bào)銷,發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷限額,所以按限額報(bào)銷了。
實(shí)際工作中,在處理報(bào)銷業(yè)務(wù)時(shí)遇到這樣的情況:?jiǎn)T工某些報(bào)銷支付了78.56元,但是對(duì)方的發(fā)票金額開出了79元的價(jià)格,針對(duì)這種情況,員工情況報(bào)銷也只是申請(qǐng)78.56元,但是員工報(bào)銷的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
同一名員工拿著多筆業(yè)務(wù)的報(bào)銷單來(lái)報(bào)銷,報(bào)銷款的總金額一起由銀行支付了,出納怎么登銀行日記賬呢?是借:銷售費(fèi)用——某某費(fèi),銷售費(fèi)用——某某費(fèi)??這樣樣,如果銀行存款余額出錯(cuò)的話,豈不是很難對(duì)數(shù)?因?yàn)殂y行那邊是總金額,而銀行日記賬這邊的金額是分開來(lái)的
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
票據(jù)都是全的,我的意思是出納這樣做對(duì)嗎? 這樣的話,員工手里的備用金少了,但是沒有少,具體 怎么做?
你好 對(duì)的 備用金了因?yàn)閳?bào)銷了 用時(shí)還可以借??
那我這邊的處理是借:其他應(yīng)收款-XX 貸庫(kù)存現(xiàn)金: 出納收據(jù)我做分錄,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款XX,報(bào)銷憑證,做借:費(fèi)用等,貸:現(xiàn)金 對(duì)嗎
你好 報(bào)銷 借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 沖借款沒有收到錢出納不做賬?
可是他也做了一筆收的,這樣是不是不對(duì),我應(yīng)該做 這個(gè)收款的分錄嗎?感覺 這樣備用金就不對(duì)了,回為他沒有把剩余的交回來(lái),還留著備用
你好 實(shí)際收到錢了嗎 沒收不做 收了做??
就是沒收到錢嘛,出納開一張收據(jù),說是收支兩條線
你好 那出納 做的不對(duì)??
那出納是不是不應(yīng)該做開收據(jù),出納是不是不用做賬,會(huì)計(jì)直接沖銷其他應(yīng)收,就對(duì)了!
你好 不用開收據(jù) 在報(bào)銷單子上寫清楚借款多少 現(xiàn)在報(bào)銷多少就可以了? 、 出納是不是不用做賬,會(huì)計(jì)直接沖銷其他應(yīng)收,就對(duì)了
出納那樣做現(xiàn)金會(huì)需增對(duì)嗎?
您好 是的,出納這樣做不對(duì),
但是出納的余額不會(huì)變是嗎?
你好 出納 的現(xiàn)金銀行不變 因?yàn)閷?shí)際沒有收款和付款?