你好 還應(yīng)有發(fā)票報銷單子報銷具體執(zhí)行您單位財(cái)務(wù)制度?
老師就是如果報銷金額小于發(fā)票金額,主要有的事對方不好開發(fā)票用別的發(fā)票抵的,然后金額不對等,但是小于發(fā)票金額,這個的話報銷金額和發(fā)票金額的差額需要入帳嗎,還是直接入帳報銷金額就好了呢
員工借備用金,在報銷是出納開了一張收據(jù),金額就是報銷的金額,然后在支報銷的金額,這樣對嗎
報銷單后面附的發(fā)票金額大于報銷單上申請金額,這樣合理嗎?你公司員工報銷油費(fèi),限額是按路程公里數(shù)算,員工用自己加油的發(fā)票來報銷,發(fā)票金額大于實(shí)際報銷限額,所以按限額報銷了。
實(shí)際工作中,在處理報銷業(yè)務(wù)時遇到這樣的情況:員工某些報銷支付了78.56元,但是對方的發(fā)票金額開出了79元的價格,針對這種情況,員工情況報銷也只是申請78.56元,但是員工報銷的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
同一名員工拿著多筆業(yè)務(wù)的報銷單來報銷,報銷款的總金額一起由銀行支付了,出納怎么登銀行日記賬呢?是借:銷售費(fèi)用——某某費(fèi),銷售費(fèi)用——某某費(fèi)??這樣樣,如果銀行存款余額出錯的話,豈不是很難對數(shù)?因?yàn)殂y行那邊是總金額,而銀行日記賬這邊的金額是分開來的
你好,老師我想問一下三個人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個卻不經(jīng)營,這合理嗎
老師 個體工商戶換法人得注銷稅務(wù) 然后重新去稅務(wù)登記 稅務(wù)局說只能恢復(fù)稅務(wù)登記 這個是對的么
老師你好,我想咨詢下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話,我們有什么優(yōu)勢
老師我是銷售方,我把發(fā)票開對方了,對方已驗(yàn)票,那對方要退貨的這張發(fā)票是銷售方開還是對方開?
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運(yùn)輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進(jìn) 收到其他公司驗(yàn)證賬戶打款0.01,計(jì)入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費(fèi)用 3年,2萬元,是否需要分?jǐn)偅趺慈胭~呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
票據(jù)都是全的,我的意思是出納這樣做對嗎? 這樣的話,員工手里的備用金少了,但是沒有少,具體 怎么做?
你好 對的 備用金了因?yàn)閳箐N了 用時還可以借??
那我這邊的處理是借:其他應(yīng)收款-XX 貸庫存現(xiàn)金: 出納收據(jù)我做分錄,借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款XX,報銷憑證,做借:費(fèi)用等,貸:現(xiàn)金 對嗎
你好 報銷 借成本費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 沖借款沒有收到錢出納不做賬?
可是他也做了一筆收的,這樣是不是不對,我應(yīng)該做 這個收款的分錄嗎?感覺 這樣備用金就不對了,回為他沒有把剩余的交回來,還留著備用
你好 實(shí)際收到錢了嗎 沒收不做 收了做??
就是沒收到錢嘛,出納開一張收據(jù),說是收支兩條線
你好 那出納 做的不對??
那出納是不是不應(yīng)該做開收據(jù),出納是不是不用做賬,會計(jì)直接沖銷其他應(yīng)收,就對了!
你好 不用開收據(jù) 在報銷單子上寫清楚借款多少 現(xiàn)在報銷多少就可以了? 、 出納是不是不用做賬,會計(jì)直接沖銷其他應(yīng)收,就對了
出納那樣做現(xiàn)金會需增對嗎?
您好 是的,出納這樣做不對,
但是出納的余額不會變是嗎?
你好 出納 的現(xiàn)金銀行不變 因?yàn)閷?shí)際沒有收款和付款?