你好!沖減當(dāng)月銷項(xiàng)稅就可以
老師,8月升為一般人后紅沖了一張小規(guī)模時(shí)的發(fā)票,稅金怎么處理?我原分錄紅字對(duì)嗎? 因?yàn)樾∫?guī)模和一般人應(yīng)交稅金明細(xì)科目不一樣,現(xiàn)在,月末小規(guī)模的應(yīng)交增值稅明細(xì)有筆負(fù)數(shù)怎么結(jié)平?
老師我是建筑業(yè),當(dāng)月預(yù)繳了增值稅和附加稅,我作為一般納稅人和小規(guī)模分別應(yīng)該怎么寫分錄?還有月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?求詳細(xì)的,謝謝,二三級(jí)科目都需要
小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張紅字發(fā)票,本月應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)了,在增值稅申報(bào)表上怎么反應(yīng)呢?以后有要交稅的是不是會(huì)自動(dòng)抵掉啊?還需不需要做什么分錄
下列有關(guān)小規(guī)模納稅人的說(shuō)法中,正確的有()。A小規(guī)模納稅人在購(gòu)進(jìn)貨物、應(yīng)稅服務(wù)或應(yīng)稅行為時(shí),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅,一律不予抵扣B“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”期末借方余額,反映小規(guī)模納稅人尚未交納的增值稅C小規(guī)模納稅人在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只需在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目,該科目不再設(shè)置增值稅專欄D一般來(lái)說(shuō),小規(guī)模納稅人采用銷售額和應(yīng)納稅額合并定價(jià)的方法向客戶結(jié)算款項(xiàng)
老師您好,我12月是小規(guī)模納稅人,需要交的增值稅是3212.59元,1月份我生成一般納稅人,但1月紅沖了一張12月的發(fā)票,又重新開(kāi)了一張稅率為1%的發(fā)票,但開(kāi)的金額要比紅沖的那張金額少,所以應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅繳納的時(shí)候借方余額還有錢79.88,我怎么處理,因?yàn)楝F(xiàn)在是一般納稅人,沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目了,我怎么把這個(gè)79.88轉(zhuǎn)到哪?
公司購(gòu)買3臺(tái)飲水機(jī)(車間工人使用)12610.62元,過(guò)濾器1557.52元,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
我們有個(gè)國(guó)內(nèi)代理商公司,出口我們的產(chǎn)品,他公司報(bào)關(guān),我們公司跟DHL公司合作運(yùn)費(fèi)會(huì)便宜很多,現(xiàn)在這個(gè)代理商想通過(guò)我們公司與DHL公司直接對(duì)接,運(yùn)費(fèi)打給我公司,再由我公司付給DHL公司,請(qǐng)問(wèn)我們與這個(gè)國(guó)內(nèi)代理商要簽個(gè)運(yùn)輸協(xié)議嗎?
根據(jù)科目余額表的余額可以建總分類賬了,具體的像應(yīng)收應(yīng)付這類科目,可以建明細(xì)賬了,建好明細(xì)賬之后再去匯總相加跟總分類賬的余額相對(duì)一下,是嗎?老師
產(chǎn)品毛利怎么用利潤(rùn)表計(jì)算? (收入-成本)毛利潤(rùn) (收入-成本)?收入毛利率 對(duì)么?
老師 請(qǐng)問(wèn)一般納稅人資格證和稅務(wù)登記證怎么下載的?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司未分配利潤(rùn)過(guò)高,為了解決這個(gè)問(wèn)題,就通過(guò)增加新的企業(yè)法人為股東(因?yàn)榉ㄈ似髽I(yè)分配不需要繳納所得稅),那么這個(gè)錢被分配到了新增的法人企業(yè),成為了這個(gè)企業(yè)的資金,不也沒(méi)有被套出來(lái)嗎?有點(diǎn)不理解這個(gè)方法,麻煩老師幫解說(shuō)下。
你好老師,麻煩問(wèn)一下社保開(kāi)戶,公司性質(zhì)選擇什么呢
老師,早上好!我想問(wèn)問(wèn)2024年申報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅收入3957981.41元,占總銷售收入比例為41.26%,申報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出稅額為0,這些是什么意思呀,簡(jiǎn)易征收的收入進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出?
老師 你好 我想問(wèn)下就是小規(guī)模納稅人取的專票在入庫(kù)時(shí)是按不含稅金額入庫(kù)還是按含稅金額入庫(kù)啊
老師,個(gè)體注銷,是直接點(diǎn)清稅申報(bào),稅務(wù)注銷辦理嗎
小規(guī)模時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 現(xiàn)在變一般人紅沖時(shí): 1.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 紅字? 還是2.貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
你好!現(xiàn)在你們是一般納稅人了貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 紅字就可以
好的,謝謝老師
不客氣 歡迎下次提問(wèn) 滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝