您好, 那您就按100元報(bào)銷(xiāo),實(shí)際金額也填寫(xiě)100
員工報(bào)銷(xiāo)時(shí)實(shí)際金額比發(fā)票金額少,賬務(wù)上怎么處理呢,怎么做賬?例:實(shí)際保險(xiǎn)金額為99元,員工拿來(lái)油票100,賬務(wù)上怎么做,多的1元怎么辦?
員工要報(bào)銷(xiāo)199,實(shí)際只能報(bào)100,該怎么辦呢,怎么寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單?發(fā)票金額也是199的
員工實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額500,(公司公戶也會(huì)發(fā)給他500元)報(bào)銷(xiāo)單后附發(fā)票金額512.5(實(shí)際的無(wú)票,其他票報(bào)銷(xiāo)無(wú)法拆分所以是512.5元發(fā)票)報(bào)銷(xiāo)單上寫(xiě)哪個(gè)金額?
實(shí)際工作中,在處理報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)時(shí)遇到這樣的情況:?jiǎn)T工某些報(bào)銷(xiāo)支付了78.56元,但是對(duì)方的發(fā)票金額開(kāi)出了79元的價(jià)格,針對(duì)這種情況,員工情況報(bào)銷(xiāo)也只是申請(qǐng)78.56元,但是員工報(bào)銷(xiāo)的金額跟發(fā)票金額不一致,這該怎么辦呢?
我們的人報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用,實(shí)際報(bào)銷(xiāo)是買(mǎi)辦公用品100元,沒(méi)有發(fā)票,然后拿餐費(fèi)發(fā)票抵報(bào)銷(xiāo),報(bào)銷(xiāo)單票面上寫(xiě)餐費(fèi),金額200,然后拿鉛筆在報(bào)銷(xiāo)單票面寫(xiě)實(shí)際費(fèi)用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報(bào)銷(xiāo)的人打報(bào)銷(xiāo)款100元,然后會(huì)計(jì)入賬也是入100元,費(fèi)用是餐費(fèi)。這個(gè)報(bào)銷(xiāo)單的鉛筆寫(xiě)的東西也不擦掉。這個(gè)報(bào)銷(xiāo)流程合理嗎?如果不合理應(yīng)該怎么做?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)了50萬(wàn)元,然后賬還沒(méi)做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣(mài)多少錢(qián)就可以入賬了(就是做賣(mài)車(chē)固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣(mài)車(chē)若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣(mài)了多少錢(qián)及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開(kāi)了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣(mài)了一件固定資產(chǎn),錢(qián)收了,這個(gè)月還沒(méi)給對(duì)方開(kāi)票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫(xiě)了,可以更正嗎?
與發(fā)票金額不一致,有影響嗎?報(bào)銷(xiāo)單和發(fā)票是放在一起的
您好, 可以 您和正常的報(bào)銷(xiāo)流程一樣,報(bào)銷(xiāo)單后面附發(fā)票等 您就按實(shí)際100元報(bào)銷(xiāo)就可以了
需要在哪里備注之類(lèi)的嗎,以防后期對(duì)賬對(duì)不上
您好 那您可以根據(jù)實(shí)際情況備注一下,以后再翻憑證時(shí)知道具體情況