您好 季度不想繳納或者少繳納的話 可以暫估成本費用入賬 少預繳或者不預繳企業(yè)所得稅

7月份開出去,服務(wù)費和安裝費,銷售發(fā)票40幾萬,沒有相應(yīng)的成本類服務(wù)發(fā)票進來,是不是可以暫估成本入帳呀?目前我公司是小規(guī)模納稅人,(已經(jīng)申請了一般納稅人,從8月份開始就是一般納稅人了)。這樣暫估入帳可以嗎?或者還有沒有其他的方法?
老師,我們是小規(guī)模商貿(mào)公司,庫存商品有米,油,雞蛋類,這個月開票130萬,(銷售雞蛋)出成本也是雞蛋成本,想下個月少交點企業(yè)所得稅,沒有其他費用了,可以出點米,油類的成本嗎?如果可以的話,成本和所開發(fā)票商品名稱不一樣,還有就是以后每個月成本都會不夠的
A公司小規(guī)模截止8月份利潤總額11萬。9月開了100萬發(fā)票。費用2萬。 B公司小規(guī)模截止8月分利潤總額80萬。9月開票13萬,費用1.5萬。 C公司一般納稅人,截止8月份利潤總額虧損7萬。9月開票100萬,沒有費用 老師那我下個季度申報企業(yè)所得稅的金額是多少,繳費比例是%?
老師,我公司是7月開始的商貿(mào)小規(guī)模,8和9月共開票240萬,成本213萬,費用1萬,沒有費用票了,想所得稅少交或者不交的話,有啥合理的操作嗎?
老師,我想問下,我們一個小規(guī)模公司,一個季度開發(fā)票40萬,然后我們是不是只要有1萬的成本,就不要繳所得稅。 我想知道,我開票40萬,要多少費用才不要交所得稅,這個應(yīng)該怎么算呢 應(yīng)該是有40萬的費用才不用交的是嗎
請問老師,這個題甲為什么不構(gòu)成?
還有一個問題,姐妹們幫分析一下。我們是供應(yīng)鏈公司,我們有自己的A、B、C三個超市,歸我們公司統(tǒng)一管理,我記供應(yīng)鏈公司和三個超市的帳。分別登記4套賬。公司配送給超市的商品,我記:借 應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入。現(xiàn)在公司給超市配送了一些塑料袋,用于收銀員給客戶結(jié)賬時候,免費使用的。 那塑料袋,站在公司的角度,我記什么? 庫管調(diào)撥應(yīng)該怎么調(diào)撥呢?商品的話,庫管先從公司調(diào)撥至ABC超市,如果塑料袋超市自用的,是不是需要在庫管系統(tǒng)里新建一個《超市費用》的庫,從公司調(diào)撥到超市,再從超市調(diào)撥至 超市費用庫呢?
老師,你好,我想問一下,企業(yè)在什么情況下會轉(zhuǎn)成非正常戶
入庫單時間可以把一個月都寫到月末嗎?因為入庫很零碎,經(jīng)手人需要簽字一式兩份的入庫單
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對應(yīng)的土地成本沒加上,導致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會不會罰款扣分
老師,房產(chǎn)稅繳納了,但是對應(yīng)的土地成本沒加上,導致房產(chǎn)稅少交了,如果現(xiàn)在修改房源信息,會不會罰款扣分
專項附加扣除怎么填寫的鏈接發(fā)一份
老師您好,我是一家置業(yè)公司,一般納稅人,現(xiàn)在其他單位用了我公司的吸污車,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么給對方開票合適呢
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準備補足,當時是驗資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補足后,如何在工商登記層面證明自己已補足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補足
老師,待抵扣進項稅額可以轉(zhuǎn)部分嗎
暫估費用就是預提費用嗎?能提多少?
成本怎么暫估?
根據(jù)您要繳納的企業(yè)所得稅預提
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
我的成本是從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的,并且?guī)齑婧芏?,那貸方就是庫存商品嗎?發(fā)出商品不是視同銷售嗎?
這個是暫估成本的 可以先不做收入
如果再視同銷售的話 那就沒有起到減少利潤的作用
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品,然后下個月我把發(fā)票開給客戶,每個月這樣子操作,可以嗎?
這樣的話 收入跟成本每個月都要錯月了 可以季度調(diào)節(jié)利潤的時候這樣做 沒有必要每個月都做
噢,明白了,季度調(diào)整!謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
非常感謝!
不用謝 祝您工作順利 生活愉快