你好,同學(xué)。 可以的,你直接按對方給你的科目余額表,或明細賬錄入期初處理的。
接手老帳,我要錄入期初數(shù)據(jù),但之前的會計給的是試算平衡表,這可以作為錄入期初數(shù)據(jù)嗎?老師能幫我填下應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù)嗎?我可以給截圖,應(yīng)收賬款只有5家
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。。?/p>
老師,我們公司已經(jīng)開了幾年了,現(xiàn)在想做內(nèi)賬,用金蝶軟件做,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),請問建賬套時的期初數(shù)據(jù)怎么錄,就把有的這幾個數(shù)據(jù)錄入可以嗎,除了這幾項數(shù)據(jù),還要別的數(shù)據(jù)錄入作為初始數(shù)據(jù)嗎
老師好! 我要錄10月份的期初數(shù),這個公司之前有賬,之前是給另一個代理記帳公司做的,那應(yīng)收賬款有余額94000元,但應(yīng)收賬款的明細,處理壞賬后,都是平的,只有本年累計數(shù),這些明細我還要輸入期初數(shù)嗎,錄期初的時候,只錄本年累計數(shù)嗎?
老師,請教一個問題:我剛接收一家制造企業(yè)的賬,請問我在錄入期初數(shù)據(jù)的時候,錄入庫存商品的的時候數(shù)量金額可以后面再錄入嗎?還是在帳套啟用之前,試算平衡之前就要錄入呢?
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進項發(fā)票是跨年開進來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
老師,對方給的是試算平衡表,不是余額表 我要余額表,她沒給
我給您截圖,能幫我填下嗎
不平衡,你需要讓他調(diào)平給你,這屬于他的數(shù)據(jù)有錯誤,不是你去調(diào)整的