現(xiàn)在國(guó)地稅合并了 都在一個(gè)地方 直接統(tǒng)計(jì)增值稅 附加稅 所得稅 印花稅
我公司有從股東方派遣的員工,工資在我們這里發(fā),社保由原公司交,發(fā)工資扣繳他們的個(gè)人所得稅也統(tǒng)一轉(zhuǎn)股東方公司交納,好像之前是有規(guī)定說(shuō)從兩方取得收入的可以選擇由一方扣繳個(gè)人所得稅,不知道現(xiàn)在還能不能這樣呢?
老板叫我統(tǒng)計(jì)已繳納的國(guó)稅,我對(duì)這個(gè)說(shuō)法很陌生,我們公司就交的增值稅,附加稅,還有企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅吧,還有社保,是統(tǒng)計(jì)哪個(gè)呢?
老師,我司是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報(bào),平時(shí)我司的增值稅和個(gè)人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,沒(méi)有交過(guò)稅錢, 這個(gè)季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)專票320萬(wàn),增值稅預(yù)繳過(guò)了,附加稅和個(gè)人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個(gè)人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
老師就是我們異地工程的稅款,我們?cè)诋惖匾呀?jīng)繳費(fèi)了,有了增值稅 附加稅 印花稅還有企業(yè)所得稅,就是個(gè)稅,我在自己的歸屬地,還要去稅局交什么稅嗎
老師好,我們是家廣告公司,就是做一些平面設(shè)計(jì)服務(wù)的,是不是除了增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅、增值稅附加、印花稅,還有一個(gè)叫 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的要繳納???這個(gè)稅費(fèi)的依據(jù)是什么啊?季度申報(bào)的還是月度申報(bào)的啊
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開(kāi)一張,發(fā)票金額是14萬(wàn)多,授權(quán)就10萬(wàn),也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開(kāi)勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報(bào)增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報(bào)增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個(gè)過(guò)程中匯總成生表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)需要跟增值稅報(bào)表核對(duì)下一致,同時(shí)出口退稅中除了報(bào)表哪幾個(gè)數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請(qǐng),付款申請(qǐng)服務(wù)費(fèi) 20 萬(wàn)。但是途中付了兩次都沒(méi)有付完,可以一直用最原先的付款申請(qǐng)嗎?還是說(shuō)每次付款都要重新提供最新的付款申請(qǐng)書。第一次付款發(fā)票是開(kāi)了20萬(wàn)的
外貿(mào)公司,備了庫(kù)存,后來(lái)銷售給客戶,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購(gòu)銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
大宗商品交易:現(xiàn)在采用點(diǎn)價(jià)模式交易的是不是在期貨市場(chǎng)上對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品才行。如果現(xiàn)貨市場(chǎng)在期貨市場(chǎng)上沒(méi)有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)品,是沒(méi)法采用點(diǎn)價(jià)模式的吧
@董老師,研究研究報(bào)表
好的,謝謝
不用客氣的 應(yīng)該的
老師,所得稅只用算企業(yè)所得稅是嗎
個(gè)人所得稅不用吧!
你好 是的 看企業(yè)所得稅