需要去稅局申請(qǐng)稅種認(rèn)定,認(rèn)定之前,一邊稅局不得讓你們繳納
老師,我們是物流公司,但是名下沒(méi)有車(chē)輛,實(shí)際承運(yùn)人是第三方,我們開(kāi)具發(fā)票9%增值稅,稅務(wù)局沒(méi)有給我們做印花稅的稅種,我們需要去稅務(wù)前臺(tái)增加稅種嗎?那之前年度的還要申報(bào)補(bǔ)繳嗎?
我們小規(guī)模納稅人,前兩年由于發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò),現(xiàn)在稅務(wù)要求我們更正申報(bào)補(bǔ)繳稅款,那申報(bào)的話如何申報(bào),收入并沒(méi)有增加但是補(bǔ)交增值稅想當(dāng)于要增加收入,那是要更改當(dāng)年的所得稅匯算清繳嗎
1、想問(wèn)下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷(xiāo)售就要交買(mǎi)賣(mài)合同印花稅,對(duì)嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報(bào)的,我發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)報(bào)了增值稅所得稅,但是沒(méi)有報(bào)印花稅,查了下,我們是沒(méi)有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒(méi)報(bào),電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補(bǔ)報(bào)嗎?也是今年開(kāi)始才有的收入
老師,我們公司是2.15注冊(cè)的,一般納稅人,4月15號(hào)之前也是必須進(jìn)行增值稅,所得稅,印花稅,附加稅申報(bào)是嗎? 3.15公司沒(méi)有申報(bào)增值稅,如果要補(bǔ)做增值稅,是需要去稅務(wù)局辦理嗎?
老師,我們7-9月沒(méi)有用稅務(wù)Ukey開(kāi)發(fā)票了,都是全電發(fā)票,但是我現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅系統(tǒng)提示我報(bào)不了,需要去抄報(bào)稅?我需要用之前的Ukey抄報(bào)稅嗎
公司用股東個(gè)人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。必須是這個(gè)員工在我們公司繳納社保,申報(bào)個(gè)稅的,對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張?jiān)趺醋?,我們代發(fā)單位為什么給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
我有一個(gè)壓路機(jī)要租賃給工地,對(duì)方要開(kāi)票,我是開(kāi)個(gè)體工商戶還是注冊(cè)公司,免稅政策哪個(gè)好些
員工出去拓展業(yè)務(wù)開(kāi)的加油費(fèi),發(fā)票開(kāi)給公司的這筆費(fèi)用能做費(fèi)用扣除嗎?如果是專(zhuān)票的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?如果不能做費(fèi)用扣除的話應(yīng)該怎么辦?具體怎么操作合理?
老師,我咨詢一下,另一個(gè)公司用的是財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)做的賬,另外一個(gè)接了這個(gè)賬沒(méi)有財(cái)務(wù)系統(tǒng),然后換了地區(qū)工作。這財(cái)務(wù)軟件可以安裝到另一個(gè)地方,就是一個(gè)財(cái)務(wù)可以安裝在不同區(qū)域嗎,可以賬號(hào),可以多人使用嗎?
一個(gè)公司的日記賬都包含哪些?有日記賬的表格嗎?
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)有為員工交意外保險(xiǎn),這筆費(fèi)用由單位承擔(dān),怎么做賬?
冷鏈服務(wù)公司一定要辦理道路運(yùn)輸許可證嗎?
之前年度一般不會(huì)讓我們繳納,罰款是嗎
一般也不得罰款,放寬心
謝謝老師
不客氣的,不客氣的