同學(xué),您好,主要的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時(shí):應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保費(fèi)用 管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

老師,計(jì)提和發(fā)放工資怎么做分錄啊?
老師,計(jì)提發(fā)放工資社保的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊?
老師,公司全額交社保,員工工資一個(gè)月4500。我計(jì)提工資,發(fā)放工資,和計(jì)提社保,發(fā)放社保的分錄應(yīng)該怎么做啊
老師,工資的計(jì)提和發(fā)放分錄怎么做?
老師,計(jì)提工資和發(fā)放工資的分錄怎么做
老師,如果長(zhǎng)期不申報(bào)納稅,稅局會(huì)上門(mén)查賬嗎?
老師你好,想咨詢(xún)下,就是我們是做售貨機(jī)的,有廣告費(fèi)收入,但是我們是下游,所以廣告費(fèi)收入當(dāng)月是不確定能不能收到的,現(xiàn)在初步能知道金額,現(xiàn)在都已經(jīng)10月份了一下子就弄到當(dāng)月了,這樣就會(huì)導(dǎo)致收入會(huì)多了,影響到利潤(rùn),這樣的話(huà)我現(xiàn)在核算的是10月收入怎么處理比較好呢?
老師,你好,我想問(wèn)下,個(gè)人如果出租住房的話(huà),到稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票的話(huà),是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開(kāi)的服務(wù)類(lèi)發(fā)票不滿(mǎn)500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營(yíng)業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫(xiě)自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?


老師,感覺(jué)有點(diǎn)復(fù)雜呢
計(jì)提工資:借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款1000 只有工資,可以用這套分錄
有社保,有個(gè)稅就需要按照上面那個(gè)嗎?
同學(xué),您好,是的,這個(gè)收藏起來(lái),用的時(shí)候好好研究一下。
好的,感謝老師
同學(xué),您好,不客氣的