您好, 如果您是發(fā)給職工的,您就不用入庫,直接做購買發(fā)放的分錄就可以,
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師你好,端午的時候公司購進(jìn)的粽子,發(fā)給員工,購進(jìn)時的分錄借:庫存商品-粽子,貸:銀行存款 ,就像公司采購時新進(jìn)的商品一樣增加嗎?粽子這個商品要添加到庫存商品明細(xì)賬里嗎?請教老師,謝謝。
老師你好。粽子生產(chǎn)加工企業(yè)一般納稅人,勞務(wù)派遣過來的臨時工,取得普通發(fā)票價稅合計99999元,直接寫分錄,借:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工 貸:應(yīng)付賬款~某某某勞務(wù)派遣公司? 結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本時把這個直接人工做分錄:借:庫存商品~粽子 貸:生產(chǎn)成本~基本生產(chǎn)成本~直接人工和直接材料?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購進(jìn)當(dāng)月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 2000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 1769.91 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:其他業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
老師,我接了一個賣種子化肥公司的賬,如果我進(jìn)了一批化肥入庫時記借:庫存商品-化肥50000,貸:銀行存款50000元,那我賣化肥的時候記借銀行款10萬元,貸主營業(yè)務(wù)收入10萬元,借:主營業(yè)務(wù)成本5萬元,貸:庫存商品5萬元,這中間的差5萬元就是掙的錢,這樣記賬對嗎
社保新規(guī)下,試用期的員工還不買社保,怎么支付工資比較好?
老師 這個做賬可以隨時做嗎,發(fā)生了就做,不等月底做可以嗎。
老師節(jié)日快樂!我所在的小規(guī)模電商企業(yè)A,和其他一家小規(guī)模電商企業(yè)B,在一起經(jīng)營,我所在的A公司負(fù)責(zé)收款(收到款再轉(zhuǎn)給B公司);B公司負(fù)責(zé)所有費用的支出。這樣的企業(yè)會有哪些風(fēng)險?我所在的A公司要怎么做賬?
請問生產(chǎn)企業(yè)銷售不穩(wěn)定如果本月沒有銷售開票也要有直接人工嗎?估計可以好幾個月開票一次,有可能也不開票,沒開票人工工資可以記管理費用嗎?
你好老師,請問這次9月都說的是單位人員都要買社保,我看網(wǎng)上說沒有買的,可以在打款時備注,這個應(yīng)該怎么備注呢?
老師。甲方A公司,我們公司B公司,我們下游方C公司。B開票給A勞務(wù)費,再讓C開票給B勞務(wù)費,那B是不是就不用申報個稅了
老師,教師節(jié)快樂! 我遇到一個公司購買社保是按照最低基數(shù)購買的,但是工資表扣員工個人承擔(dān)社保部分有多扣款,這種申報工資的時候,社保部分怎么申報呢?實際社保部分和扣款社保部分不一樣,怎么做賬務(wù)處理呢?
1、"首華建設(shè)與郵電局以前年度簽訂合同登記號為房和字21號的北京市工商業(yè)用房租賃合同,直至2023年1月1日,已租賃10年,對月租金進(jìn)行調(diào)整,需新簽訂工商業(yè)用房租賃合同,北京市東區(qū)郵電局拒簽,并截至審計期末仍未簽訂,并且未繳納房屋租金,涉及金額46,280.00元。"老師這個是被審計單位首華物業(yè)賬里發(fā)現(xiàn)的問題,這個屬于什么問題?
老師 寵物清潔用品開票稅率 一般人 是13%嗎
你好請問付工程款,對方已提供發(fā)票要求把工程款付至法人名下,可以嗎,需要提供什么授權(quán)證明嗎
您好 借管理費用等福利費 貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,
好的,謝謝老師的幫助
您好, 太客氣了,祝您工作學(xué)習(xí)愉快,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價