年累計(jì)利潤是多少的

請(qǐng)問老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度盈利16萬的話,我要交多少稅?
老師你好!小規(guī)模1個(gè)季度銷售50萬,利潤在16萬。我們需要交多少稅
我們是小規(guī)模納稅人。前兩個(gè)季度報(bào)稅都是虧損,第三個(gè)季度是盈利,是不是用第三季度的盈利彌補(bǔ)之前的虧損,還是負(fù)利潤的話,就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用呢?
我們是小規(guī)模納稅人前三季度有盈利,第四季度虧損,多交的企業(yè)所得稅還用做分錄嗎
老師,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開了1%稅專票78萬,要交多少增值稅
老師,我們老板自己個(gè)人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個(gè)東西5萬的發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個(gè)小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個(gè)月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會(huì)采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個(gè)人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測(cè)年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里


現(xiàn)在就是年盈利16萬
截止第三季度盈利16萬
如果以前年度也沒有虧損嗎 16萬*5%
新公司,沒有以前年度虧損
然后發(fā)票開具了32萬,季銷售超過了30萬,增值稅是不是就要交3200了,附加稅是不是交3200*1.2%,然后成本只有16萬,盈利的16萬是不是還要交企業(yè)所得稅16*5%呢,是不是真的算的
請(qǐng)問老師是不是這么算的
附加稅的稅率不對(duì) 6% 是的
老師,是不是增值稅320000*1%=3200,附加稅3200*6%=192,所得稅160000*5%=8000,總的就是3200+192+8000=11392,對(duì)嗎?
老師還在不在
請(qǐng)問老師我剛才這個(gè)計(jì)算是正確的嗎?
你好 如果不含稅320000是的
老師,是含稅的320000呢,應(yīng)該是按不含稅價(jià)的320000嗎?
增值稅不對(duì)320000/1.01*1% 所得稅也是不含稅的
好的呢,謝謝老師,我理解了,非常感謝
老師,含稅收入是320000的話,計(jì)算增值稅320000/1.01*1%=3168.32,附加稅3168.32*6%=191.1,所得稅(不含稅收入)160000*5%=8000,總的就是3168.32+191.1+8000,計(jì)算公式對(duì)嗎?
然后還想請(qǐng)問一下老師,附加稅6%這個(gè)6%都是那些稅呢?
城建稅7% 地方教育2% 教育附加3% 合計(jì)起來減半