年累計(jì)利潤(rùn)是多少的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度盈利16萬(wàn)的話,我要交多少稅?
老師你好!小規(guī)模1個(gè)季度銷售50萬(wàn),利潤(rùn)在16萬(wàn)。我們需要交多少稅
我們是小規(guī)模納稅人。前兩個(gè)季度報(bào)稅都是虧損,第三個(gè)季度是盈利,是不是用第三季度的盈利彌補(bǔ)之前的虧損,還是負(fù)利潤(rùn)的話,就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用呢?
我們是小規(guī)模納稅人前三季度有盈利,第四季度虧損,多交的企業(yè)所得稅還用做分錄嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度開(kāi)了1%稅專票78萬(wàn),要交多少增值稅
公司用股東個(gè)人的房產(chǎn)辦公需要繳納房產(chǎn)稅么?
員工報(bào)銷差旅費(fèi)。必須是這個(gè)員工在我們公司繳納社保,申報(bào)個(gè)稅的,對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)如果服務(wù)業(yè)代收電費(fèi)對(duì)方備注服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以的嗎?
勞聯(lián)人力資源有限公司的\'張?jiān)趺醋?,我們代發(fā)單位為什么給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 搞不懂 我代發(fā)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
我有一個(gè)壓路機(jī)要租賃給工地,對(duì)方要開(kāi)票,我是開(kāi)個(gè)體工商戶還是注冊(cè)公司,免稅政策哪個(gè)好些
員工出去拓展業(yè)務(wù)開(kāi)的加油費(fèi),發(fā)票開(kāi)給公司的這筆費(fèi)用能做費(fèi)用扣除嗎?如果是專票的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?如果不能做費(fèi)用扣除的話應(yīng)該怎么辦?具體怎么操作合理?
老師,我咨詢一下,另一個(gè)公司用的是財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)做的賬,另外一個(gè)接了這個(gè)賬沒(méi)有財(cái)務(wù)系統(tǒng),然后換了地區(qū)工作。這財(cái)務(wù)軟件可以安裝到另一個(gè)地方,就是一個(gè)財(cái)務(wù)可以安裝在不同區(qū)域嗎,可以賬號(hào),可以多人使用嗎?
一個(gè)公司的日記賬都包含哪些?有日記賬的表格嗎?
老師,我企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)制造業(yè)。企業(yè)有為員工交意外保險(xiǎn),這筆費(fèi)用由單位承擔(dān),怎么做賬?
冷鏈服務(wù)公司一定要辦理道路運(yùn)輸許可證嗎?
現(xiàn)在就是年盈利16萬(wàn)
截止第三季度盈利16萬(wàn)
如果以前年度也沒(méi)有虧損嗎 16萬(wàn)*5%
新公司,沒(méi)有以前年度虧損
然后發(fā)票開(kāi)具了32萬(wàn),季銷售超過(guò)了30萬(wàn),增值稅是不是就要交3200了,附加稅是不是交3200*1.2%,然后成本只有16萬(wàn),盈利的16萬(wàn)是不是還要交企業(yè)所得稅16*5%呢,是不是真的算的
請(qǐng)問(wèn)老師是不是這么算的
附加稅的稅率不對(duì) 6% 是的
老師,是不是增值稅320000*1%=3200,附加稅3200*6%=192,所得稅160000*5%=8000,總的就是3200+192+8000=11392,對(duì)嗎?
老師還在不在
請(qǐng)問(wèn)老師我剛才這個(gè)計(jì)算是正確的嗎?
你好 如果不含稅320000是的
老師,是含稅的320000呢,應(yīng)該是按不含稅價(jià)的320000嗎?
增值稅不對(duì)320000/1.01*1% 所得稅也是不含稅的
好的呢,謝謝老師,我理解了,非常感謝
老師,含稅收入是320000的話,計(jì)算增值稅320000/1.01*1%=3168.32,附加稅3168.32*6%=191.1,所得稅(不含稅收入)160000*5%=8000,總的就是3168.32+191.1+8000,計(jì)算公式對(duì)嗎?
然后還想請(qǐng)問(wèn)一下老師,附加稅6%這個(gè)6%都是那些稅呢?
城建稅7% 地方教育2% 教育附加3% 合計(jì)起來(lái)減半