您好,借管理費(fèi)用18.41,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)160,貸:銀行存款160。
老師,我公司買的金稅盤160元開的增值稅專用發(fā)票,這個錢是可以全額抵扣的嗎?如果全額抵扣,那進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證時怎么操作呢?
稅控盤200元,認(rèn)證后 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41,又全額抵扣160的賬務(wù)處理
這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41,一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)普票280,專票認(rèn)證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費(fèi)用141.59+280,借進(jìn)項(xiàng)稅18.41,貸庫存現(xiàn)金440,借管理費(fèi)用18.41貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41嗎
老師,我想問一下首次購買稅控盤專票怎么處理,是認(rèn)證勾選再進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,全額抵減還是不認(rèn)證勾選,直接全額抵減?
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元怎么做賬?全額抵扣是280元可以做費(fèi)用扣除之后,又可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?該怎么處理?
員工用火車票實(shí)名制的來結(jié)報(bào),想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計(jì)分錄怎么做
計(jì)算所得稅費(fèi)用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計(jì)算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項(xiàng)目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計(jì)處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 應(yīng) 交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師你好,能把全部分錄寫下嗎,我有一步始終不對
您好,那您把事項(xiàng)能全部說下,比如 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出18.41的原因。為什么不全額抵扣200元等。因?yàn)樯鲜鰯?shù)據(jù)之間沒法看出直接關(guān)系。
老師,不好意思,上面說錯了
是購入160,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出18.41,又全額抵扣160
您好,借管理費(fèi)用141.59,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)18.41,貸:銀行存款160。 借管理費(fèi)用18.41,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)18.41。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)160,貸:其他收益或營業(yè)外收入160。