同學(xué)你好 做委托付款就可以的哦

老師,我們跟客戶買東西,客戶是連鎖直營店名稱有些許差異,只有1家門店能開票,現(xiàn)在我們在B店付款買物品,直接對公付給B,能他們A店開票給我方不呢?
老師:我們公司是二級4S店,有一些貸款車和新能源車,公司不能直接給客戶開機動車發(fā)票,只能4S店開;然后我們2021年想規(guī)范一點,問題1:收客戶車款后付給4S店,中間的差額怎么處理?2:公司賬戶資金有沒有辦法合理轉(zhuǎn)出?還是只能分紅?3:分紅是要交20的個稅是嗎?4:4S店開機動車發(fā)票有沒有什么問題?
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
個人問題,公司和別人開甜品店,A給我們甜品店B開發(fā)票,我們甜品B店給客戶C開發(fā)票,之前開發(fā)票是我讓他們發(fā)我開票申請表我才給她們開發(fā)票。這回是C甜品店的店員,說是老板老板朋友店長他們有個群,店長告訴店員,店員告訴我,我在開發(fā)票,剛和我說能不能把我拉群里,他們讓開票我就直接開,店員不想中間傳達,我說那缺開發(fā)票的申請表啊,那誰給我啊,我本身也不太想進那個群,,,老師,幫我想想怎么處理比較好呢
老師,我們是農(nóng)業(yè)無人機代理商,然后根據(jù)企業(yè)要求不能跨區(qū)銷售無人機,就是假如我們是A市,那就不能把無人機銷售給B市的客戶,但無人機的配件沒有限制?,F(xiàn)在的問題是B市的客戶到我們公司購買無人機及配件,同時也有一個我們A市的客戶跑到B市買無人機及配件,無人機是同類型的,價格一樣,但購買的配件不一樣。因為都是預(yù)付款,后面才知道是對方的客戶,因此這兩個客戶都直接到相應(yīng)的代理商那里拿了無人機,那么這個款要互付否?不互付的話發(fā)票能直接開嗎?
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,他們是收款方,就是實際收款單位和開票單位不一致,由開票單位委托實際收款單位收款么?
對,這樣就可以的哦