您好,是不可以的,銷售人員的工資作為銷售費用核算。

老師您好,小規(guī)模銷售類的公司,請問:銷售人員和管理人員的工資可否計入主營業(yè)務(wù)成本?
老師您好,小規(guī)模納稅公司,銷售類的公司,我現(xiàn)在在填寫利潤表,想把銷售人員的工資作為主營業(yè)務(wù)成本記入可以嗎?
老師您好,我在填上一年度的利潤表。 我們是小規(guī)模納稅公司銷售類的公司,我們所有的利潤都來自主營業(yè)務(wù)。沒有其他的利潤來源。 請問如下圖:主營業(yè)務(wù)利潤下面這個營業(yè)利潤是什么意思?如果除主營業(yè)務(wù)沒有其他的業(yè)務(wù),是不是就把主營業(yè)務(wù)利潤的金額填到營業(yè)利潤中?
老師你好,我公司為小規(guī)模納稅人,監(jiān)理公司,監(jiān)理人員的工資和社??梢杂嬋胫鳡I業(yè)務(wù)成本科目嗎?
老師,你好。請問我司外購的商品,是公司的主營銷售商品,此商品現(xiàn)發(fā)放給員工作為過節(jié)禮品,公司是小規(guī)模納稅人。請問如何做分錄呢?視同銷售嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程