您好,個(gè)人所得稅的稅款所屬期是工資薪金的實(shí)際發(fā)放期。
稅款所屬期指的是薪資所屬期還是薪資發(fā)放期
1月份的工資,2月份發(fā)放,3月份申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅的“稅款所屬期“是指1月,還是指2月?
股票期權(quán) 屬于工資薪金里面的偶然所得還是工資薪金?
請(qǐng)問(wèn)9月所屬期的工資,10.10發(fā)放,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是按10工資薪金所得,還是9月的
個(gè)人工資薪金所得稅申報(bào),假如我現(xiàn)在3月份申報(bào)所屬期2月份的,我是報(bào)發(fā)放1月份的工資薪金呢,還是報(bào)2月份計(jì)提的工資薪金
老師 收到緬甸人打進(jìn)基本戶的糧食干燥機(jī)定金18萬(wàn) 怎么做賬 后面基本戶 又付給國(guó)內(nèi)廠家18萬(wàn)定金 還有20萬(wàn)尾款沒(méi)有付
公司沒(méi)有業(yè)務(wù),也沒(méi)有員工,個(gè)稅按零申報(bào),因沒(méi)有業(yè)務(wù)不做賬可以嗎?是否要發(fā)點(diǎn)工資給法人來(lái)做賬?
首次出口退稅要提交租賃發(fā)票,租賃發(fā)票可以是普票嗎
老師谷物加工企業(yè)有印花稅嗎?
老師,我家是一般納稅人,就是這么做分錄對(duì)不對(duì),來(lái)貨,借庫(kù)存商品借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,,,,當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)候,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,下個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款?對(duì)么老師
老師,綜合打分法,78.4分,79.8分,54.2分,最終78.4分的中標(biāo),而不是79.8高分的中標(biāo),這個(gè)綜合打分法怎么才算是對(duì)的?
老師,請(qǐng)問(wèn)刷單的收入并不是收入,是公司借支給老板刷單扣除手續(xù)費(fèi)后又進(jìn)了公賬,我該怎么平這筆賬呢,怎么證明這是刷單呢
老師,進(jìn)價(jià)比賣出的高,結(jié)轉(zhuǎn)成本有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們報(bào)科小的話,我們是新公司,第一年收入為0,研發(fā)20萬(wàn),其中有個(gè)指標(biāo)研發(fā)占收入比要達(dá)到6%,那這種情況研發(fā)占比是0還是100%
老師這個(gè)表是測(cè)算的工會(huì)經(jīng)費(fèi)抵稅的數(shù)據(jù),麻煩老師幫忙看看對(duì)不對(duì)
已經(jīng)三方協(xié)議扣款了還能更正申報(bào)嗎
因?yàn)槲野凑招劫Y所屬期申報(bào)了
1、是的,可以做更正申報(bào)的 2、應(yīng)該按稅款所屬期申報(bào)。
那扣的款會(huì)退回嗎
可以申請(qǐng)退多繳的稅款的,或者次年個(gè)人所得稅匯算清繳后,也可以申請(qǐng)退稅款的。
稅款所屬期2020.08我今天用9月份薪資發(fā)放表去申報(bào)的,然后扣款實(shí)際多扣了0.71元,這個(gè)是滯納金嗎
這個(gè)不好說(shuō),您可以打印一份完稅證明,上面有具體的明細(xì)項(xiàng)目。
稅款所屬期是工資薪金的實(shí)際發(fā)放期,是不是稅款所屬期8月是用8月發(fā)放的7月的薪資表申報(bào)
是的,是這樣理解的。8月份實(shí)際發(fā)放了工資,那么這個(gè)工資的個(gè)稅稅款所屬期就是8月份
老師,但是員工7月入職的,8月發(fā)放了7月工資扣除額應(yīng)該只有5千,但是系統(tǒng)中顯示是10000元
您在申報(bào)系統(tǒng)錄入這個(gè)員工信息時(shí),要將入職時(shí)間選為八月一日,這樣就扣除一個(gè)5000就對(duì)了。 回復(fù)晚了,非常抱歉
就是系統(tǒng)中員工入職時(shí)間都延后一個(gè)月對(duì)嗎
是的,是這樣理解的。