同學(xué)你好!是的 超過10萬元 不論開的是普票還是專票 均全額繳納增值稅的

小規(guī)模納稅人人,疫情期間,普票免稅,專票稅率1%,如果銷售額超過10萬,報(bào)稅的時(shí)候是,稅額=(10萬+超出去部分)×1%嗎?
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人年月銷售額10萬以內(nèi)免稅,那么如果超出10后是超出部分納稅還是全額納稅
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋煟绻覀冃∫?guī)模一個(gè)月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師,小規(guī)模納稅人月開普票額超過10萬,那10萬以內(nèi)的發(fā)票開票時(shí)候是選擇免稅還是1%?
小規(guī)模納稅人普普不超過10萬,票面稅率選1%?申報(bào)的時(shí)候是不是不用交稅?填寫減免表?
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請(qǐng)問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


老師,全額繳納稅款,稅率是按1%征收?還是3%征收啊
這個(gè)的話 也是1%的哦
比如是11萬營業(yè)額,不用分專票和普票,一起算就行是吧,稅款=110000×1%對(duì)吧
嗯嗯 是一起計(jì)算的哦
好的,謝謝老師
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝
好的,我是季度報(bào)稅,要是超過30萬是不是這3個(gè)月的都按1%征收,比如季度銷售額31萬,應(yīng)交稅款=31萬×1%,對(duì)嗎
嗯嗯 是的 一樣的思路哦