你好!這樣風(fēng)險(xiǎn)就被你承擔(dān)了。其實(shí)他自己用復(fù)印件入賬就好
我們上個(gè)月給對(duì)方的開(kāi)票金額錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開(kāi),是不是應(yīng)該讓客戶給我們開(kāi)紅字申請(qǐng)表,我們才能開(kāi)紅沖票?作廢的發(fā)票對(duì)方都已經(jīng)做賬了,這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來(lái)吧?
老師,我開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票,對(duì)方說(shuō)把抵扣聯(lián)弄丟了,我只能把發(fā)票聯(lián)拿回做廢從開(kāi),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我給對(duì)方開(kāi)的紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票,結(jié)果開(kāi)錯(cuò)了,當(dāng)月作廢重開(kāi)了,但是對(duì)方只把作廢發(fā)票的發(fā)票聯(lián)退回來(lái)了,抵扣聯(lián)說(shuō)找不到了,這種情況怎么辦
我們開(kāi)具的專(zhuān)票有問(wèn)題,對(duì)方只退回了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)給丟了,但是可以確定對(duì)方?jīng)]有抵扣,現(xiàn)在要把錯(cuò)誤的發(fā)票開(kāi)具紅字信息表后開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票沖紅,然后重新開(kāi)具,丟失的抵扣聯(lián)有什么辦法補(bǔ)救嗎?
老師,對(duì)方開(kāi)發(fā)票給我們,是普通發(fā)票,她把發(fā)票弄丟了,然后把記賬聯(lián)寄給我們能入賬嗎
我問(wèn)下,如果醫(yī)療險(xiǎn)中間斷了一個(gè)月會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項(xiàng),這個(gè)視同銷(xiāo)售,交增值稅嗎
老師好!請(qǐng)問(wèn)雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢(qián),單位沒(méi)給農(nóng)民工買(mǎi)社保局的工傷險(xiǎn),這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢(xún)你一個(gè)問(wèn)題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|二人,實(shí)收資本100萬(wàn),未分配利潤(rùn)有100多萬(wàn),如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點(diǎn)一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報(bào)關(guān)單上成交方式是CIF ,但實(shí)際成交方式是DDP,這樣應(yīng)該有電放費(fèi)嗎
老師,我們7月份對(duì)外投資的49萬(wàn)以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計(jì)折舊最后一個(gè)月調(diào)整了之前少計(jì)提的2分錢(qián),月底出報(bào)表時(shí)核對(duì)未分配利潤(rùn)差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對(duì)才會(huì)有差額?
公司注銷(xiāo)流程,有社保
你好,老師購(gòu)銷(xiāo)合同上面老師一直在強(qiáng)調(diào)要寫(xiě)不含稅的這個(gè)金額什么原因?。?/p>
老師您好,個(gè)體工商戶開(kāi)票了,但是付錢(qián)要我們付到個(gè)人賬戶,這樣可以么,賬號(hào)和開(kāi)票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個(gè)人名字
老師都己經(jīng)做廢了,還有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好!有啊。因?yàn)樽鲝U是要全部聯(lián)次都在的。
老師即使沒(méi)有全部聯(lián)次,都己經(jīng)做廢了,丟的發(fā)票再出現(xiàn)也是廢票啊
你好!是的,但是你沒(méi)有保管好發(fā)票,所以要罰款。并不是因?yàn)樽鲝U了要罰款。
老師我這邊做廢從開(kāi)了,如果他把丟的找到了,能抵扣或走賬嗎
你好!作廢了就不能再抵扣了的。
老師如果他己經(jīng)先抵扣,或己經(jīng)走完賬了,然后我再做廢掉,從開(kāi),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,
你好!他做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。