你好,是自己種植的農(nóng)產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售?
老師,我們一般納稅人,銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品的稅率是幾個(gè)點(diǎn)呀?
老師,我想問(wèn)下銷(xiāo)售房地產(chǎn)代理小規(guī)模納稅人是幾個(gè)點(diǎn)稅率,一般納稅人是幾個(gè)點(diǎn)稅率
農(nóng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)票的時(shí)候 一般納稅人開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)?是9個(gè)點(diǎn)嗎? 要是農(nóng)產(chǎn)品加工完成以后銷(xiāo)售呢
老師晚上好,我公司一般納稅人銷(xiāo)售海鮮是開(kāi)幾個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票?水產(chǎn)算農(nóng)產(chǎn)品嗎?
銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品稅率,是免稅的嗎?我們一般納稅人
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
對(duì)外銷(xiāo)售。自己取得的農(nóng)產(chǎn)品。
從供應(yīng)商那取得了9個(gè)點(diǎn)或0稅率的農(nóng)產(chǎn)品,再往外賣(mài)。應(yīng)該按哪個(gè)稅率呢?
你好,購(gòu)進(jìn)之后對(duì)外銷(xiāo)售的農(nóng)產(chǎn)品,是按9%的低稅率執(zhí)行
0稅率也是按9%來(lái)算,對(duì)嗎?
你好,你單位購(gòu)進(jìn)銷(xiāo)售是不可以按0稅率開(kāi)具發(fā)票的,應(yīng)當(dāng)按9%開(kāi)具發(fā)票才是的
老師,是什么情況下,供應(yīng)商能開(kāi)0稅率給我們呢?
你好,對(duì)方(供應(yīng)商)是自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品的情況下
我們?nèi)〉眠@種0稅率的農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票,還能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
你好,一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,是可以按9%計(jì)算抵扣的
怎么樣申報(bào)呢?
你好,在增值稅申報(bào)的時(shí)候,填寫(xiě)在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額欄次抵扣就是了
計(jì)算抵扣金額:就是對(duì)方開(kāi)具發(fā)票金額/(1+9%)*9%;對(duì)嗎?
你好,如果對(duì)方是開(kāi)具的零稅率發(fā)票,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=發(fā)票金額*9%