您好 請(qǐng)問(wèn)58萬(wàn)是價(jià)稅合計(jì)金額么
老師我開(kāi)出去58萬(wàn)的銷(xiāo)售,是9個(gè)點(diǎn)的,我進(jìn)項(xiàng)票是13個(gè)點(diǎn)的,需要多少進(jìn)項(xiàng)票,計(jì)算公式是什么?
老師你好,我是156萬(wàn)施工,開(kāi)出去是9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,我進(jìn)項(xiàng)13個(gè)點(diǎn)60萬(wàn),還需要多少進(jìn)項(xiàng),約要繳多少稅?
老師,我們是一般納稅人,銷(xiāo)售貨物,銷(xiāo)售石子,開(kāi)出去220萬(wàn),這是開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票算的的稅點(diǎn),按照哪個(gè)方式更劃算?一票制9 個(gè)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)13個(gè)點(diǎn),分開(kāi)購(gòu)買(mǎi)原料是8個(gè)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)能開(kāi)100 萬(wàn),運(yùn)輸5.5購(gòu)買(mǎi)9個(gè)點(diǎn),剩下的需要8.8購(gòu)買(mǎi)13 個(gè)點(diǎn)。這些有沒(méi)有計(jì)算的公示?因?yàn)檫@些我不太明白
我公司收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn),對(duì)應(yīng)開(kāi)出去的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是9個(gè)點(diǎn),中間的稅額差異需要進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在有留底87393.68的稅,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去是9個(gè)點(diǎn),進(jìn)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)來(lái)是13個(gè)點(diǎn),我想咨詢我銷(xiāo)項(xiàng)要開(kāi)多少金額的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)按96%來(lái)低扣,進(jìn)項(xiàng)要開(kāi)多少金額的發(fā)票來(lái)抵?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師是的呀,現(xiàn)在我計(jì)算不來(lái)需要多少進(jìn)項(xiàng)
銷(xiāo)項(xiàng)稅額=580000/(1%2B0.09)*0.09=47889.91 需要進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額=47889.91/0.13*(1%2B0.13)=416273.83
稅負(fù)率2.5沒(méi)有計(jì)算
老師可以幫我扣出來(lái)看看嗎
不含稅金額=580000/(1%2B0.09)=532110.09 需要繳納增值稅=532110.09*0.025=13302.75 進(jìn)項(xiàng)稅額=47889.91-13302.75=34587.16 需要進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅合計(jì)=34587.16/0.13*(1%2B0.13)=300642.23 進(jìn)項(xiàng)稅額=300642.23/1.13*0.13=34587.16 稅負(fù)率=(47889.91-34587.16)/532110.09=0.02499999577
謝謝老師您辛苦了
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快