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老師你好,五月份的憑證,那個計提工資那里之前的會計把工資1萬多元工資,做成10萬多塊錢了,然后我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那我應(yīng)該怎么來沖這個憑證。

2020-09-21 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-21 17:31

同學(xué),您好,直接做兩個差額的紅沖憑證

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快賬用戶7289 追問 2020-09-21 17:37

能麻煩老師講詳細(xì)一點嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-21 17:39

之前10萬,正確1萬,差9萬 借管理費用-工資 -9萬 貸應(yīng)付職工薪酬-9萬

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同學(xué),您好,直接做兩個差額的紅沖憑證
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6 月多計提工資 3000%2B,7 月發(fā)薪正確,需沖減多提部分 修改方法(紅字沖銷法): 編 7 月調(diào)整憑證:借 “管理費用 / 銷售費用等(對應(yīng)部門) -3000%2B”,貸 “應(yīng)付職工薪酬 — 工資 -3000%2B”,摘要寫 “沖銷 6 月 XX 號憑證多計提工資”; 登記入賬,沖減多提金額。 若影響所得稅:按多提工資 × 稅率(如 25%),編憑證沖減多計的所得稅費用(借 “所得稅費用 -X”,貸 “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交企業(yè)所得稅 -X”)
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同學(xué),你好 需要補(bǔ)計提的,繳納的個稅也需要做分錄的,這些都要補(bǔ)
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您好,這樣是可以的
2024-05-07
同學(xué)你好,提前支付可以 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這月工資發(fā)的時候借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)收款3000
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