同學(xué),您好,直接做兩個差額的紅沖憑證

老師你好,五月份的憑證,那個計提工資那里之前的會計把工資1萬多元工資,做成10萬多塊錢了,然后我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那我應(yīng)該怎么來沖這個憑證。
你好老師,我想問一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應(yīng)付職工薪酬200萬,一月份實際發(fā)放時,借應(yīng)付職工180萬,銀行存款180萬,這樣有20萬在上一年多計提了,多進(jìn)工資了,那我怎么做憑證調(diào)整這20萬
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計提和發(fā)放,之前是代賬會計做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了,實際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多,因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的,而且也沒有計提社保和扣個稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
老師你好,我有一個問題想咨詢下,我給我公司另外一家養(yǎng)老院做賬,計提2月工資,當(dāng)時也做了發(fā)放2月工資,憑證也都裝訂了,結(jié)果到4月份我才發(fā)現(xiàn)才發(fā)放2月工資。之前做了發(fā)放工資那筆在4月份能不能沖減,在重新做一筆呢
老師,請問之前做賬工資時計提了14500然后沖銷,做發(fā)放工資憑證時,但是發(fā)放工資做賬少了管理工資那塊少了500,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去更正,把發(fā)放工資沖紅然后做正確的的分錄,把之前少的補(bǔ)上去,可是補(bǔ)完這個之后發(fā)現(xiàn)工資到借方余額出來1500 不平了,請問該怎么處理
老師,請問:運輸公司需給我們賠償1萬,原因我們的銷售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會在每月運費里抵扣10%。比如10月付1萬,只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計入職工福利費嗎?
個體工商戶和種植合作社讓稅務(wù)局代開過一次發(fā)票 開發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個月沒有開票也要進(jìn)行0申報了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
制造費用結(jié)轉(zhuǎn),實操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷售費用卻要?
老師 注冊了一個公司沒有業(yè)務(wù)往來 只是用公司注冊了一個商標(biāo),每個月是不是0申報就行
老師請問納稅信用等級評價是系統(tǒng)自動評分,還是專管員評分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢的時候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問下c級納稅人申請發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎
能麻煩老師講詳細(xì)一點嗎
之前10萬,正確1萬,差9萬 借管理費用-工資 -9萬 貸應(yīng)付職工薪酬-9萬