您好,進項稅可以抵扣,無需支付200計入營業(yè)外收入

我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開發(fā)票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發(fā)票,這導致我們進項發(fā)票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發(fā)票也就越來越多,應付賬款負數(shù)也就越來越大,要怎么處理
我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開發(fā)票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發(fā)票,這導致我們進項發(fā)票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發(fā)票也就越來越多,應付賬款負數(shù)也就越來越大,要怎么處理
我們是批發(fā)零售業(yè),所以有一部分是不開發(fā)票銷售的,但是我們進貨都是大公司進貨的,打了款了就給我們開進項發(fā)票,這導致我們進項發(fā)票很多,相對庫存也越來越多,這個要怎么處理呢?我付給進貨單位的金額越來越多,不進行抵扣的發(fā)票也就越來越多,應付賬款負數(shù)也就越來越大,要怎么處理
發(fā)票多開了200塊錢,貨到了,款也打了,怎么處理啊 進項稅可以多抵扣嗎
對方發(fā)票金額給我方開小了咋辦啊,進項稅已經(jīng)抵扣了,而且款也打了 打多了
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務收入:? 貸:應交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務合規(guī)。
你好,實操課老師講課的時候,在講到支付門店租金時,用的科目是 借:其它應收款—門店租金 貸:銀行存款。請問這里的其它應收款二級科目為什么不是個人或單位名稱,謝謝。我個人認為應該寫個人或單位名稱,不應該寫門店租金 謝謝
貨是少了200的 怎么算是營業(yè)外收入了???
您好,開始理解為多開發(fā)票200,貨沒差異。若按您最新解釋,那您可以全額抵扣進項稅。您企業(yè)是否采用應付賬款暫估科目核算發(fā)票與貨物差異?
我們企業(yè)一開始都要暫估材料的,等會發(fā)票后沖暫估。。
也就是說我回發(fā)票以后沖了暫估,但是之前暫估的金額算的成本,那么我現(xiàn)在沖的金額 并沒有實際消耗這么多材料,會不會導致成本不準確
您好,那您的入庫分錄是借庫存商品 貸應付賬款~暫估 收發(fā)票借庫存商品(紅字),貸應付賬款~暫估(紅字), 借庫存商品,應交稅費應交增值稅(進項稅)貸應付賬款~暫估-200貸應付賬款~供應商。
好嘞,謝謝了
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持?。?