你好 借銀行存款 銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 。 優(yōu)惠的錢計(jì)入銷售費(fèi)用核算

為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不能這樣填寫,什么時(shí)候用生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)車間和輔助生產(chǎn)車間?
老師,留低抵欠增值稅的滯納金可以抵減嗎?
你好老師,我們是一般納稅人企業(yè),我們收到一張采購(gòu)的普通發(fā)票,那我是按價(jià)稅合計(jì)還是按不含稅金額入原材料呢?
增值稅發(fā)票信息欄沒收票方和開票方單位名稱,只有雙方的納稅識(shí)別號(hào),這樣的發(fā)票不能接收吧?老師
個(gè)體工商戶能通過(guò)電子稅務(wù)局app手機(jī)端申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?具體怎么操作呢
有個(gè)事業(yè)單位撤銷合并,賬戶還有資金,現(xiàn)在撤銷單位要把賬戶資金調(diào)至上級(jí)主管部門,不調(diào)至合并單位,如何辦理手續(xù)
個(gè)體戶開通社??梢宰约豪U納社保嗎
老師,報(bào)關(guān)單上的保費(fèi)有金額,實(shí)際沒支付,這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較合適
老師,剛注冊(cè)的公司,股東用專利做為注冊(cè)資本可以嗎?還有個(gè)人需要繳納多少稅?
老師,她又要開材料,又開人工,開兩行,這能開一小郭上邊嗎?其實(shí)這應(yīng)該開建筑服務(wù),但是他就要人工是人工,材料是材料。


老師,我們這個(gè)2400是屬于一年的費(fèi)用,需要記入預(yù)收賬款,然后按月攤銷嗎
你好 可以的。 如果你們是一次性收取多月的費(fèi)用或者一年的 ??梢韵扔?jì)入 借銀行存款貸預(yù)收賬款 。 到時(shí)做收入 借預(yù)收賬款銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
抱歉,老師,沒太明白,我們實(shí)收金額是1400,是這樣嗎 借:銀行存款1400 貸:預(yù)收賬款1400 下面不會(huì)做了老師
你好 你看我上面寫了分錄。 借銀行存款1400貸預(yù)收賬款1400 到時(shí)做收入 借預(yù)收賬款銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 你銷售費(fèi)用那個(gè)1000也得去分?jǐn)倎?lái)做 。 你不是一次性繳納1年的學(xué)費(fèi)嗎。 這個(gè)也得1000去分?jǐn)傁隆?
明白了,多謝老師!
沒事的 希望能幫到你