同學(xué)您好,您進項發(fā)票的話 是需要和20萬的匹配,和收款的沒有直接的關(guān)系
你好 我現(xiàn)在有10萬的6%的進項發(fā)票 但是我開出去的是13%的 請問我現(xiàn)在都多少進項發(fā)票
老師,我是開出去20多萬的發(fā)票,但是賬戶的錢就回來10多萬,我補進項是補20多萬進項還是補10多萬的進項?
本月進項專票已勾選認(rèn)證,多出來的能下月繼續(xù)抵扣么,比如,有20萬已勾選,但銷項只有10萬,那多出的10萬是不是下個月還可以繼續(xù)抵扣
你好,老師,9月開了100多萬的銷項票,但是沒有進項票回來,10月要交20來萬的增值稅。有沒有辦法可以解決這個要交的增值稅,就是說10月回來進項票,11月再來交稅?
老師我開10萬塊錢的13%的票出去需要多少進項然后交多少稅
答案C這句話怎么理解?
老師,請問發(fā)票中的人工費怎么開票呢
交社保是按正式員工時的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個可抵扣暫時性差異,會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎,因為所得稅費用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒搞明白
會員繳費的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費用,這種發(fā)票能開給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因為報關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請問總包給分包工程做,要求分包開票給總包,但工資要扣出來,工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
那我補多少進項老師
您有多少進項稅額呢