同學您好,您具體是什么情況
小規(guī)模納稅人增值稅申報表附列資料的3%征收率,本期扣除額是什么意思,可否舉例說明 如果有期初余額,為什么本期全部銷售額要扣除期初余額
納稅人自行申報的全部未扣除之前的征稅銷售額是什么意思
建筑行業(yè)差額征收,就是以取得的全部價款和價外費用,扣除支付的分包款后的余額,作為銷售額計征增值稅的意思。
未扣除之前是什么意思,納稅評估調(diào)增什么情況下產(chǎn)生的
老師這是什么意思,個稅申報系統(tǒng)個人專項扣除,系統(tǒng)顯示該納稅人存在自行采集的扣除項目,該扣除項目只能口出納稅人進行維護,扣繳單位無法進行修改。意思是企業(yè)不用給她申報專項附加扣除,他年底自行采集是?
老師,賣車的印花稅是按次申報嗎?
我們公司8月28日補繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因為公司2024年度里有進項稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因為12月份有銷項稅,8月28日補繳增值稅,重新申報增值稅申報表,那這個會計分錄該如何處理。
老師請問下施工加材料開九個點的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級散酒,好幾個品名這樣就算成品了是吧,然后庫存商品這個科目的數(shù)量是負數(shù),中間是哪個環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對準B公司前購銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無償使用個人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)是什么,怎么計算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報表中填進項稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報的是24年增值稅申報表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個金額加起來不是10.5w了,為什么兩個數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請問 報完稅了 發(fā)現(xiàn)有個高鐵票沒做賬 是可以抵扣進項的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當時入賬了,但是后來沒收到消費小票,可以稅前扣除嗎,還是說可以使用其他憑證作為消費依據(jù)
您好,您是差額征收的是嗎,就是沒有扣除差額的銷售額
我是問這句話是什么意思
我是說這句話是什么意思
也就是自行開票確認收入的應(yīng)稅銷售額