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我企業(yè)超過30萬了,酒店行業(yè),本季度一共開票1198759.56元,專票781876.11元,電子普通發(fā)票和普通發(fā)票一共開416883.45元,如果12欄我填416883.45元,18欄,19欄我要填多少呢,減免申報明細(xì)我填多少呢,謝謝

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2020-09-19 22:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-19 22:46

同學(xué)您好,您開的電子普通發(fā)票和普通發(fā)票一共開416883.45元是屬于免稅的是嗎

頭像
快賬用戶7525 追問 2020-09-19 23:30

我開了一個點(diǎn),稅局要我做免稅,怎么填表呢,減稅明細(xì)表怎么填呢

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-20 09:03

免稅的就填在免稅對應(yīng)欄次里面

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同學(xué)您好,您開的電子普通發(fā)票和普通發(fā)票一共開416883.45元是屬于免稅的是嗎
2020-09-19
您好,同學(xué),若確定季度超30萬,你思路是對的。
2021-04-18
你好,根據(jù)圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
第三個問題,分錄是對的。
2022-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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