你好 超過(guò)30萬(wàn)全額交增值稅 附加稅減半 沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)普票免增值稅和附加稅
老師,我想問(wèn)下小規(guī)模的企業(yè)所得稅季度銷(xiāo)售額超過(guò)了30萬(wàn)和沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)是怎么交稅的呢
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,第四個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,年銷(xiāo)售額超過(guò)120萬(wàn)了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
老師,小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免征增值稅的政策和小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)可以免征雙附加稅的政策都有吧
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn),是個(gè)怎樣交稅法,是超過(guò)30部分交,還是全額交呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模是怎么交稅的,是季度超過(guò)30萬(wàn)的是怎么交稅,超過(guò)30萬(wàn)的全額交稅是包含免稅的這30萬(wàn)還是不含30萬(wàn)的
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),專(zhuān)款專(zhuān)用,分錄怎么做?
老師,您好,我們是軟件企業(yè)公司賬上出現(xiàn)有存貨-在產(chǎn)品10050元,接賬過(guò)來(lái)就是有的了,但實(shí)際庫(kù)存是沒(méi)有,不存在有存貨,現(xiàn)在需要調(diào)賬,請(qǐng)問(wèn)老師這里怎么調(diào)呀?可以寫(xiě)下分錄嗎?
我們是建筑工程有限公司 承接的工程里給安了幾臺(tái)空調(diào) 空調(diào)發(fā)票可以開(kāi)嗎
老師:法院拍賣(mài)的廠房,收到成交確認(rèn)書(shū),還沒(méi)有辦證,會(huì)計(jì)分錄怎么記?
這道題三個(gè)問(wèn)都是在匯算清繳之前,為什么所得稅調(diào)整的時(shí)候不是用借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整?
老師,這個(gè)普票的備注處必須要寫(xiě)上銷(xiāo)售方和購(gòu)買(mǎi)方銀行地址等信息嗎?
131題,請(qǐng)問(wèn)老師從成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,,原成本法后續(xù)計(jì)量?jī)衾麧?rùn)不需要調(diào)整賬面啊
老師 有限責(zé)任公司要注銷(xiāo) 資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)60多萬(wàn),這個(gè)問(wèn)題有什么好的解決方案嗎?
老師,現(xiàn)在領(lǐng)紙質(zhì)發(fā)票,需要戴什么東西嗎?
老師,我們是一般納稅人,個(gè)體戶開(kāi)了張免稅香煙普票給我們,我們可以用嗎,應(yīng)該要開(kāi)有稅率的吧
老師那企業(yè)所得稅呢?
您好, 企業(yè)所得稅按照實(shí)際的利潤(rùn)乘以所得稅的稅率,
小規(guī)模沒(méi)有免減的稅率嗎?超過(guò)30和不超過(guò)30
你好, 小規(guī)模納稅人所得稅沒(méi)有30萬(wàn)的政策 30萬(wàn)是針對(duì)于增值稅的優(yōu)惠政策
您好 如果您符合小微企業(yè),可以享受20%的小微企業(yè)優(yōu)惠所得稅稅率
那小微企業(yè),上季度10萬(wàn)元,本季度36萬(wàn)元,那計(jì)算所得稅怎么計(jì)算呢?
您好 小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn),就用實(shí)際的利潤(rùn)乘以5%,就是實(shí)際繳納的所得稅
老師這個(gè)政策呢
您好, 這個(gè)就是我上面給你說(shuō)的小微企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,
您好 現(xiàn)在最新的小微企業(yè)優(yōu)惠政策是不超過(guò)100萬(wàn),如果您是100萬(wàn)的應(yīng)納稅所得額,實(shí)際才交五萬(wàn)的所得稅
您好 ,您看我發(fā)給你這個(gè)圖片,這個(gè)是最新的政策,你發(fā)那個(gè)是老政策,現(xiàn)在的政策比原來(lái)的政策更優(yōu)惠
老師那就是10加上36的和乘以0.25在乘以0.2嗎
您好 對(duì)的 季度所得稅=季度利潤(rùn)(10+36)*0.25*0.2
您好 對(duì)的 總的所得稅=兩個(gè)季度利潤(rùn)(10+36)*0.25*0.2 平時(shí)所得稅是按季度計(jì)算繳納的