同學你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借,主營業(yè)務成本 貸,庫存商品等
電梯銷售有限公司同時提供安裝服務,做賬的時候借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當日銷售 借:應收賬款100 貸:主營業(yè)務收入88.46 應交稅費-應交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 貸:應收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當日銷售 借:應收賬款50 貸:主營業(yè)務收入44.25 應交稅費-應交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應收賬款50 可以這樣入賬嗎?
老師你好!我是銷售帶安裝的電子設備,現(xiàn)在安裝服務采用簡易計稅單獨核算。我的會計分錄是借:主營業(yè)務收入貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:其他業(yè)務收入貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)安裝服務費時借:其他業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 這樣是正確的嗎?
老師我公司購進技術(shù)服務費,又銷售給客戶 賬務處理該怎樣做? 借:管理費用-技術(shù)服務費 進項 貸:應付賬款 銷售時 借:主營業(yè)務收入 銷項 貸:應收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:怎么處理呢?
銷售安裝空調(diào)的公司,開了設備安裝費的發(fā)票,分錄怎么寫 是不是借應收賬款 貸主營業(yè)務收入-空調(diào)安裝 應交增值稅-銷項 同時我們公司也有進空調(diào)安裝費發(fā)票進來,分錄怎么寫 是不是借主營業(yè)務成本-空調(diào)安裝 應交稅費-進項 貸應付賬款 需不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄怎么寫 因為有時候自己安裝,有時候給別人安裝這樣子
事業(yè)單位基本戶支付對公轉(zhuǎn)賬手續(xù)費入什么科目 需要寫下級科目嘛
請問:這道題無形資產(chǎn)入賬價值公允價200,為啥加6,不是公允價值按公允價入賬嗎?
請問:這道題,2022年應付債攤余成本為啥多家一個30*0.09. 23年應付債權(quán)攤余成本為啥不減去30*9%
老師,使用權(quán)資產(chǎn)明明算出來是40.1,但是為啥他編分錄又是38.6啊
老師,商貿(mào)行業(yè)會計的特點是什么?
2025年還是增值稅小規(guī)模季度不超過30萬普票不交稅嗎
老師你好!請幫看一下增值稅申報表,最后看那一個是申報的增值稅,最后附加稅按增值稅的12%減半征收,是這樣核算嗎?
委外的加工費是放生產(chǎn)成本原材料還是制造費里
試算平衡表期末余額對不上怎么回事,重算,還是對不上?
企業(yè)發(fā)放工資,如果沒有購買社保,對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎,在浙江跟江蘇
庫存商品是寫電梯嗎?
安裝服務沒寫有庫存商品啊
同學你好,如果是安裝服務,就是安裝人員工資等費用 借,主營業(yè)務成本 貸,應付職工薪酬
采購電梯時產(chǎn)生運輸費是單獨記入的 借庫存商品-運輸費 應交稅費-進項稅 貸應付賬款 這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)
同學你好,結(jié)轉(zhuǎn)計入庫存商品的運費 借,主營業(yè)務成本 貸,庫存商品
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