你好,這個(gè)你記住到管理費(fèi)用了就不用再結(jié)轉(zhuǎn)成本了
技術(shù)服務(wù)費(fèi)的問題 1、進(jìn)項(xiàng)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 2、銷項(xiàng)有技術(shù)服務(wù)費(fèi)用 其中,進(jìn)項(xiàng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)用怎么做賬? 是做費(fèi)用處理,還是做成本處理?該如何做賬呢? 公司營業(yè)執(zhí)照上有:技術(shù)服務(wù)內(nèi)容,另外,稅務(wù)局也評(píng)定可開6%的技術(shù)服務(wù)發(fā)票。
我們銷售商品時(shí)產(chǎn)生了現(xiàn)金折扣,怎么做賬務(wù)處理呢? 是不是 1 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 2 借 銀行存款 銷售費(fèi)用 現(xiàn)金折扣 貸應(yīng)收賬款
老師,我們科技公司給別人提供技術(shù)服務(wù)的收入確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:主管業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增銷項(xiàng),成本 結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理呢
(1)對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品借:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)收賬款借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本(2)對(duì)乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款,貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
假設(shè)公司小規(guī)模是從事軟硬件銷售和服務(wù)的,銷售發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),采購發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)。 請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以直接做到主營業(yè)務(wù)成本嗎?以下分錄對(duì)嗎 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
老師,算稅前利潤時(shí)等=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用。但計(jì)算財(cái)務(wù)杠桿時(shí),財(cái)務(wù)杠桿=息稅前利潤÷稅前利潤,公式里的稅前利潤=息稅前利潤-財(cái)務(wù)費(fèi)用-優(yōu)先股股息。這里的兩個(gè)稅前利潤實(shí)際意義上是不一樣對(duì)嗎?
老師,對(duì)外擔(dān)保確認(rèn)或有負(fù)債,但是不能確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,怎么樣可以區(qū)分一下,理解不了
實(shí)務(wù)工作中,一般納稅人以成本價(jià)賣商品給對(duì)方,銷售方負(fù)擔(dān)的附加稅,若購貨方要求附加稅也要發(fā)票,附加稅怎么開票?怎么收回呢?
實(shí)收資本這個(gè)科目,是設(shè)置輔助核算好App,還是二級(jí)科目好?
@郭老師 現(xiàn)在一年流水超過500萬就要納稅嗎?納的是什么稅?如果走的個(gè)人卡呢?
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目是上月的未勾選還是前期所有未勾選的發(fā)票?
開始 我們給甲方開票3個(gè)點(diǎn) 鋼筋混凝土都是甲供 這屬于簡易計(jì)稅嗎
殘保金的殘疾人是怎么定義的,工傷傷殘鑒定還是怎樣
抖音直播收入,收入類型按什么交稅,勞務(wù)報(bào)酬所得嗎,可以添加個(gè)稅附加扣除嗎
小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅收政策是什么
技術(shù)服務(wù)費(fèi)在納稅申報(bào)期間費(fèi)用明細(xì)表里面填到辦公費(fèi)里面嗎?
對(duì)的 就是填到辦公費(fèi)的
但是實(shí)在銷售給客戶 這服務(wù)費(fèi)是成本呀 可以再購進(jìn)是借:庫存商品嗎? 因?yàn)槲夜炯夹g(shù)服務(wù)費(fèi)很多 入管理費(fèi)用是不是不合適
那你可以計(jì)入成本也沒問題
購進(jìn)分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 分錄對(duì)嗎?
如果你沒有付錢的話就是這么做賬
老師 我收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 直接做 借:主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 可以嗎? 開出技術(shù)服務(wù)發(fā)票 分錄:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入——服務(wù)費(fèi) 銷項(xiàng) 這樣可以嗎? 經(jīng)過庫存商品 覺得還是不對(duì)呢? 因?yàn)榉?wù)費(fèi)又不是商品 對(duì)嗎?
你這么做就可以不用接入到庫存商品的
這樣的做法可以嗎? 但是軟件成本是直接結(jié)轉(zhuǎn)的 我這樣手動(dòng)錄入不知道會(huì)使軟件沖突嗎?
不知道你的軟件咋設(shè)置的? 但是做賬 這么做的