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老師我公司購進技術服務費,又銷售給客戶 賬務處理該怎樣做? 借:管理費用-技術服務費 進項 貸:應付賬款 銷售時 借:主營業(yè)務收入 銷項 貸:應收賬款 結轉成本:怎么處理呢?

老師我公司購進技術服務費,又銷售給客戶
賬務處理該怎樣做?
借:管理費用-技術服務費
進項
貸:應付賬款
銷售時 借:主營業(yè)務收入
銷項
貸:應收賬款
結轉成本:怎么處理呢?
2023-11-21 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-21 16:18

你好,這個你記住到管理費用了就不用再結轉成本了

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快賬用戶6142 追問 2023-11-21 16:20

技術服務費在納稅申報期間費用明細表里面填到辦公費里面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 16:20

對的 就是填到辦公費的

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快賬用戶6142 追問 2023-11-21 16:23

但是實在銷售給客戶 這服務費是成本呀 可以再購進是借:庫存商品嗎? 因為我公司技術服務費很多 入管理費用是不是不合適

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齊紅老師 解答 2023-11-21 16:23

那你可以計入成本也沒問題

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快賬用戶6142 追問 2023-11-21 16:31

購進分錄 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 16:32

如果你沒有付錢的話就是這么做賬

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快賬用戶6142 追問 2023-11-21 16:59

老師 我收到技術服務費發(fā)票 直接做 借:主營業(yè)務成本-服務費 進項 貸:應付賬款 可以嗎? 開出技術服務發(fā)票 分錄:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入——服務費 銷項 這樣可以嗎? 經(jīng)過庫存商品 覺得還是不對呢? 因為服務費又不是商品 對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 17:00

你這么做就可以不用接入到庫存商品的

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快賬用戶6142 追問 2023-11-21 17:02

這樣的做法可以嗎? 但是軟件成本是直接結轉的 我這樣手動錄入不知道會使軟件沖突嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-21 17:02

不知道你的軟件咋設置的? 但是做賬 這么做的

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