你好 丙沒有履行代收代繳消費(fèi)稅的業(yè)務(wù)
甲化妝品公司(以下簡稱“甲公司”)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)委托乙公司(增值稅-般納稅人)加工高檔化妝品香水精5噸,甲公司提供的自產(chǎn)原材料不含稅價(jià)格為40萬元,乙公司收取不含稅加工費(fèi)8萬元并開具增值稅專用發(fā)票。乙公司沒有同類高檔香水精的銷售價(jià)格。 (2)領(lǐng)用委托乙公司加工收回的香水精3噸,用于生產(chǎn)高檔化妝品,生產(chǎn)的高檔化妝品于當(dāng)月銷售80%,取得含稅收入500萬元。 己知:高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題,將正確答案(大寫)填在括號里。 (本題10分,單位萬元,小數(shù)點(diǎn)保持兩位) (1)下列關(guān)于委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的表述中不正確的有()(2分) A.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品由乙公司代扣代繳消費(fèi)稅 B.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品由甲公司收回后自行繳納消費(fèi)稅C.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品不需繳納消費(fèi)稅 D.委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品一律按受托方同類產(chǎn)品售價(jià)計(jì)算繳納消費(fèi)稅 (2)乙公司受托加工香水精的組成計(jì)稅價(jià)格是( )(2分) A.組成計(jì)稅價(jià)格= (40+8)一(1-15%) =56.47萬元B.組成計(jì)稅價(jià)格= (40+8) + (1+17%) =41.03萬元C.組成計(jì)稅價(jià)格=40+8=48萬元 D.組成計(jì)稅價(jià)格=40+ (1-15%) =34.78萬元(3)乙公司受托加工香水精應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅是()(2分)
問題2中 委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品和受托方計(jì)稅價(jià)格比較 那么問題3中 300為什么不和組價(jià)的80%比較呢?
老師,為啥第二問計(jì)算增值稅的時(shí)候不算委托加工收回在銷售的白酒的消費(fèi)稅呀,他的銷售價(jià)格是比受托方計(jì)稅價(jià)格高的的,不是要補(bǔ)繳差額么
老師,您好,消費(fèi)稅委托加工,以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,按規(guī)定繳納消費(fèi)稅,準(zhǔn)許扣除已代收代繳的。 我想問下,為什么會不以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售呢?受托方的計(jì)稅價(jià)格不就是委托方庫存商品的成本嗎?出售為了賺錢不是都會高于這個(gè)價(jià)格嗎?是我哪里理解錯(cuò)了嗎?
第三問,對委托方增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算有疑問。1 乙公司無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。消費(fèi)稅按組成計(jì)價(jià)。那增值稅為什么不按照組成計(jì)價(jià)? 2 此處委托方的進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)該是受托方的銷項(xiàng)稅額嗎? 我的錯(cuò)誤答案:按照組成價(jià)格,計(jì)算增值稅,作為委托方進(jìn)項(xiàng)稅額
外貿(mào)企業(yè)做出口退免稅備案時(shí)沒有填海關(guān)代碼有影響嗎
請問民辦非企業(yè)單位固定資產(chǎn)公務(wù)車轉(zhuǎn)讓需要交哪些稅,還需要些什么手續(xù)嗎?
?老師行政單位購買這個(gè)用于黨員學(xué)習(xí)教育的,這個(gè)入什么科目?
叉車作業(yè)發(fā)票項(xiàng)目開租賃費(fèi)或者現(xiàn)代服務(wù)都可以嗎?
你好老師,承包學(xué)校食堂高中學(xué)校食堂。增值稅免稅不?
外貿(mào)企業(yè)同一筆出口業(yè)務(wù),開具出口發(fā)票跟做退稅勾選時(shí)間先后順序有要求嗎?
老師您好,我們公司是做各種項(xiàng)目的。有同事借款的時(shí)候我對應(yīng)到項(xiàng)目這樣可以嗎?另外在借款的時(shí)候那些字不能提現(xiàn)出來呢?我們年底是要審計(jì)的,母公司是上市公司
我這有一個(gè)旁邊公司的小姑娘初級證還沒考出來,她物業(yè)的會計(jì)工作老板給她漲了點(diǎn)工資她就接了,她說遇到不會的找我,我感覺她啥都不懂很難做
此次房租36000,原始押金29960,現(xiàn)押金24000,之前押金轉(zhuǎn)成房租,實(shí)際付30040元房租,押金之前付給的小李個(gè)人,租賃合同上寫把租金付給小李,發(fā)票是產(chǎn)權(quán)人小陳代開的?,F(xiàn)在房子還是這間房子,但合同上收款人變成了公司,公司給我們開租賃發(fā)票,公司給我們開36000 還是公司開30040產(chǎn)權(quán)人小陳再代開5960呀
老師,開了戶的社保,我怎么查賬號
為什么呢 同樣是委托加工吧
丙企業(yè) 沒有代繳銷售稅 所以甲企業(yè)銷售時(shí) 沒有可扣的消費(fèi)稅 直接按銷售價(jià)繳納消費(fèi)稅即可