同學(xué),您好,可以做成本處理
請(qǐng)問老師 培訓(xùn)學(xué)校支付的學(xué)生學(xué)習(xí)的軟件的費(fèi)用 進(jìn)入成本還是費(fèi)用里好
培訓(xùn)學(xué)校 報(bào)銷培訓(xùn)老師(自己學(xué)校的老師)的餐費(fèi) 是進(jìn)入成本里還是進(jìn)費(fèi)用
你好,老師。我們是學(xué)校,請(qǐng)人過來給學(xué)生培訓(xùn)反恐暴知識(shí),付培訓(xùn)費(fèi)給人家,加入管理費(fèi)用 的什么費(fèi)?二級(jí)科目是什么?
老師,教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)藝術(shù)學(xué)校里,孩子的學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)微信支付寶收入的錢,不開票都要算收入的是嗎?另外還有代買的比如書本,舞蹈鞋襪要怎么算收入?
我們公司是承辦本市美術(shù)考級(jí)的定點(diǎn)機(jī)構(gòu),收其他培訓(xùn)學(xué)校交過來他們學(xué)校的小孩的美術(shù)考級(jí)費(fèi)用,會(huì)支付給培訓(xùn)學(xué)校一定比例的返點(diǎn),請(qǐng)問支付返點(diǎn)怎么做賬?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對(duì)我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請(qǐng)的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
如果軟件可以使用好幾年 這種情況怎么做賬呢
做無形資產(chǎn)入賬的