借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費
中秋節(jié)快到了,購入禮品發(fā)給員工,購買的是時候,貸方記銀行存款減少,借方記什么呢
外購產(chǎn)品用于集體福利,要計提嗎?比如公司買月餅和水果發(fā)放給員工做中秋福利。那么做賬:1、借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬;借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款 2、借:管理費用,貸:銀行存款。用第一種還是第二種方法呢
老師請問公司中秋節(jié)購買購物卡發(fā)給員工,大家是如何記賬的,我是直接計入借管理費用-福利費 銷售費用-福利費 貸銀行存款 這種情況入賬可以嗎
老師,能計入庫存商品的一定都是最終用于銷售的嗎?那像購買月餅給員工作為福利分發(fā),購進時,為什么可以走庫存商品這個科目呢?月餅最終都作為福利發(fā)給員工了啊,也沒有作為商品而銷售?。?購進時:借:庫存商品 稅 貸:銀行存款
老師,我在學(xué)堂聽中級課程,有個地方不明白,就是假日A企業(yè)以其他權(quán)益工具投資,投資給B企業(yè),站在B的角度做賬,借:其他權(quán)益工具投資 貸銀行存款,這個地方為什么是貸銀行存款啊,銀行存款怎么就減少了呢?站在B的角度 別人投資了我 我的銀行存款怎么還減少了呢?投資=購買?
老師,幫外省開發(fā)票可能會引起預(yù)警,那外賬報稅可以的不?
老師,根據(jù)下面這道題,外購的煙絲消費稅怎么算,可以抵扣嗎
外貿(mào)公司出口貨物,國外客戶委托代理已付人民幣現(xiàn)金,現(xiàn)在應(yīng)該怎么進行合規(guī)處理?
老師你好,請問土地出讓金分攤計入什么科目
老師您好!股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,平價轉(zhuǎn)讓需要交個人所得稅嗎?
老師你好,我之前的待認證進項稅額都抵扣了,但是我忘了哪些認證抵扣了,我該怎么檢查,補分錄
老師您好,我司是新成立的機械租賃公司,老板本人名下有一輛皮卡車,租給公司,需要交多少稅費,稅率是多少?
您好,6月有一次銷售金額5000元,有2000支付的現(xiàn)金,另外3000是客人3月買的商品A退了要換購商品B,實際是沒有退款的,是換購的操作,但是公司開始建賬的時間是5月,所以沒有5月之前的憑證,這種情況我怎么錄入新的憑證?借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入,是填入當(dāng)月收到的實際金額?那另外3000怎么錄入?有個人跟我說錄入其他應(yīng)付款,是哪里錄入其他應(yīng)付款呢?我不懂,謝謝解答
老師你好,進項,是別人給咱的稅還是咱給別人的?進項屬于資產(chǎn)還是負債?
老師沒有勾選進項做待認證進項稅額,期末會出現(xiàn)應(yīng)交稅費負數(shù)嗎?
購買用于職工福利專票可以抵扣嗎?
是不是只能做費用發(fā)票不能抵扣
發(fā)放給辦公室的計入管理費用,發(fā)剛給工人的計入勞務(wù)成本嗎?
福利費專票不能抵扣 辦公室的管理費用-福利費 工人可以做到成本里的福利費
我們屬于服務(wù)行業(yè),提供勞務(wù),工人計入勞務(wù)成本
同學(xué),您好,那應(yīng)該是可以做入
發(fā)生的快遞費,開具的專票可以抵扣,借 管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸 銀行存款
同學(xué),您好,上面做的沒有問題
好的,謝謝老師
同學(xué),您好,不客氣的