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老師,您好,麻煩看下這些分錄做的有問題嗎?

2020-09-18 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-18 11:53

同學(xué),您好,那個老板用就別寫了,其他沒有問題,摘要寫個購買 盆就行了。

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快賬用戶9309 追問 2020-09-18 11:54

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-18 11:55

同學(xué),您好,不客氣的。

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同學(xué),您好,那個老板用就別寫了,其他沒有問題,摘要寫個購買 盆就行了。
2020-09-18
你好同學(xué),其他分錄沒有問題,但工資和社保費(fèi)建議通過應(yīng)付職工薪酬科目過一下
2022-06-10
1、購入, 借:長期股權(quán)投資805 貸:銀行存款805 支付相關(guān)費(fèi)用和稅金, 借:管理費(fèi)用5 貸:銀行存款5 2、宣告分配現(xiàn)金股利, 借:應(yīng)收股利80 貸:投資收益80 3、收到現(xiàn)金股利, 借:銀行存款80 貸:應(yīng)收股利80 4、實現(xiàn)凈利潤不做處理 5、2020年3月分配股利, 借:應(yīng)收股利160 貸:投資收益160 6、收到現(xiàn)金股利, 借:銀行存款160 貸:應(yīng)收股利160 7、計提減值準(zhǔn)備, 借:資產(chǎn)減值損失25 貸:長期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備25
2021-12-02
收到政府補(bǔ)助時: 借:銀行存款 600 貸:遞延收益 600 購買設(shè)備的時候 借:固定資產(chǎn) 1920 貸:銀行存款 1920 計提折舊時: 借:制造費(fèi)用 32 貸:累計折舊32 借:遞延收益 10 貸:其他收益 10
2021-05-29
這個呢按現(xiàn)在的規(guī)定是不對的了
2024-05-16
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