這個不想交增值稅話,需要取得進(jìn)項稅額大于銷項稅額加留底稅額,有稅負(fù)話按這個稅負(fù)=(不含稅銷售額*稅率-進(jìn)項稅額-留底稅額%2B進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)/不含稅銷售額
你好老師,建設(shè)有限公司一般納稅人開具其他發(fā)票150萬左右,請問老師可以抵扣多少進(jìn)項
老師,我公司開具了銷項專票42萬,進(jìn)項票需多少左右。
建筑工程公司要開400萬的票出去,要開多少進(jìn)項票進(jìn)來,如果進(jìn)項勞務(wù)發(fā)票預(yù)計100左右,材料又要來個多少進(jìn)來
老師,我公司12月開出發(fā)票60萬左右,但是收到了100萬左右的進(jìn)項發(fā)票,但是之前我公司的賬上盈利太多,這次我可以把這100萬都抵扣嗎?這樣的的進(jìn)項就多了,這樣可以嗎?
消防工程需要開200萬左右的增值稅專用發(fā)票,大概需要多少進(jìn)項票?材料和人工占比多少合理?
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
老師,好復(fù)雜,您能直接幫我算一下數(shù)字嗎
你這個給是含稅嗎,42萬/(1%2B稅率)*稅率,不想交增值稅,就取得進(jìn)項稅額大于這個,
是的,含稅額
42萬/(1%2B稅率)*稅率,不想交增值稅,就取得進(jìn)項稅額大于這個,
老師,你說這個得出來還是42萬
那是稅率一樣才是這樣,稅率不一樣那不是,只看取得專票稅額這個取得是稅額,你要是之前有留底稅額還需要減掉留底稅額,
不懂啊。老師。您能直接幫我按一下嗎?
你稅率多少,留底稅額多少,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎,
有沒有稅負(fù),還是只是不想交稅
老師,請問一般納稅人年開票量沒超500萬可以轉(zhuǎn)成小規(guī)模嗎?具體怎么轉(zhuǎn)?麻煩嗎?
可以轉(zhuǎn)回,這個是2019.9-2020.8或者是2019.10-2020.9銷售額不超過500萬,【我要辦稅】→【綜合信息報告】→【資格信息報告】→【增值稅納稅人類型報告】→【增值稅一般納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模納稅人】
自己在電子稅務(wù)局就可以轉(zhuǎn)?不用去稅局
是的,自己電子稅務(wù)局操作