同學你好 他們做銷售費用
我們是酒店行業(yè),跟好多網(wǎng)絡中介平臺合作,比如美圖,到時候扣掉傭金結算給我們,我們沒有走對公戶,是個人賬戶收款的,美團對于傭金給我們開了服務費發(fā)票,那他們美團那邊怎么賬務處理呢,傭金發(fā)票開給公司,個人賬戶收款
老師。我們抖音平臺有給直播主播傭金是直接從貨款里扣的,比如我們應收款100000,給主播傭金20000,實收80000,我是這樣做的 借:其他貨幣資金-抖音 80000 銷售費用-傭金 20000 貸:應收賬款 100000 但是我們傭金是好幾個主播 那邊收到的,因為平臺結賬也是顧客確認收貨才結的,這樣導致一些主播實際收到的傭金跟平臺結算的不一樣,因為跨月了,比如平臺7月賬單結算的傭金是20000,但是主播實際收到的是30000,他們開票就開30000,那我上面做了那個分錄,收到主播30000的發(fā)票應該怎么入賬啊,其中有10000傭金是在8月賬單里的
我們鄰里是做電商平臺的,有點類似于美團這種??蛻粼谄脚_上面下單,收款全部在平臺上,當商家在平臺上發(fā)起提現(xiàn)的時候,錢款從平臺提現(xiàn)到我們對公賬戶,然后再從對公賬戶劃撥給商家。我們的實際收入就是從提現(xiàn)中抽取傭金,比如抽個7%之類的。我們?nèi)绾巫鲑~務處理呢
我們這邊主營就是傭金,我們就是幫別人賣貨的,我們在抖店上幫他賣,我們只收取傭金,我們賣然后那邊發(fā)貨,最后拉賬單看我們賣了多少,那邊才給我們結算金額和開發(fā)票,因為有涉及到第三方平臺收款,后續(xù)會產(chǎn)生服務費,這筆錢也是對方負責的,我們就是賣出多少,然后能提現(xiàn)多少轉給對方,對方按這個金額給我們開票,這個怎么做賬務處理呢?
老師你好,我們公司做網(wǎng)絡知識課程銷貨,涉及到外部賬號帶貨。 成交都掛在我們網(wǎng)絡平臺店鋪,訂單結算時,平臺直接按設置好的傭金比例把傭金支付給帶貨的賬號了。 這種情況下,我們公司賬務怎么處理,我們掛應收款時按扣傭金之前的掛,還是扣傭金之后的掛?我們需要配合做什么稅務操作?比如我按扣傭金之后的掛應收款,沒有提現(xiàn)傭金這部分,那帶貨人有沒有開票,有沒有納稅,我們公司要承擔責任嗎?
期末余額在貸方,同時為負數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務籌劃
高薪技術企業(yè)研發(fā)費用加計扣除報企業(yè)所得稅時如何做賬務處理?
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現(xiàn)在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
沒懂我意思,我說美團給我們公司開專票,然后平時錢打到個人賬戶,他們美團怎么做賬呢
他們美團開票做收入的, 是委托收款,他們開票直接做收入,他們一般是可以差額納稅的
但是發(fā)票來給公司,付款付的個人賬戶,這個收入怎么收款的呢?
他們會做你們委托收款的,這個他們不影響
麻煩給出賬務處理
給你們的錢計入成本 按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。 對于期末一次性進行賬務處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業(yè)務成本”等科目