制造費(fèi)用相當(dāng)于是在產(chǎn)品,是會(huì)指定到存貨的
您好,請(qǐng)問我做生產(chǎn)型企業(yè),如果計(jì)提固定資產(chǎn)的話,是直接借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎?
我想問問,我的固定資產(chǎn)折舊,制造費(fèi)用的折舊,為什么月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候就去了存貨了?
老師固定資產(chǎn)設(shè)備折舊,入了制造費(fèi)用折舊,然后將制作費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面去了,沒有庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)成本沒有平,生產(chǎn)成本是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎?
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,制造費(fèi)用下面的折舊到了月末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師我固定資產(chǎn)折舊有兩樣物品多計(jì)提了兩個(gè)月折舊,然后1月份我沖紅了兩個(gè)月的折舊費(fèi),這樣制造費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了,那么這個(gè)負(fù)數(shù)的制造費(fèi)用我還得結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本李吧
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
可是我完全沒有存貨哦
那你的折舊,就不能計(jì)入制造費(fèi)用的
我錄入資產(chǎn)卡片的時(shí)候,存放地方選擇了廠房,就自動(dòng)折舊成制造費(fèi)用,這個(gè)是對(duì)的嗎?
你現(xiàn)在車間開始生產(chǎn)了嗎
還沒生產(chǎn)
那你就是折舊科目指定錯(cuò)了 你可以做一筆憑證進(jìn)行調(diào)整
如果我車間是正常生產(chǎn)的,那折舊去制造費(fèi)用是正確的嗎?
是的,那是可以計(jì)入制造費(fèi)用的
那我現(xiàn)在應(yīng)該把它做去管理費(fèi)用?
是的,現(xiàn)在要計(jì)入管理費(fèi)用的