你好,分配計(jì)入生產(chǎn)成本就是了 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用?
老師,我想問一下制造費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用那生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,請(qǐng)問下購買機(jī)器,計(jì)提折舊制造費(fèi)用,用的金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn),是不是要我們自己手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),借生產(chǎn)成本,袋制造費(fèi)用
老師,休息了嗎?方便請(qǐng)教個(gè)問題嗎?就是有一處情況 ,公司如果當(dāng)月沒有開銷售發(fā)票,但是有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用-折舊費(fèi),請(qǐng)問一下這種情況是不是將制造費(fèi)用-折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用呢
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題,制造費(fèi)用下面的折舊到了月末需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,請(qǐng)問一下固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)計(jì)入了制造費(fèi)用,月末的話需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù),開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方?去稅務(wù)局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
老師,新公司被辭退了,交了1個(gè)社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進(jìn)來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
計(jì)提折舊時(shí):借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊-機(jī)器設(shè)備 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借:生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 這樣嗎?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借方是:生產(chǎn)成本—某某產(chǎn)品?