你好,你軟件里有個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的數(shù)怎么做呢?比如工作里做了12個(gè)月賬了,最后一個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)該要怎么做呢
老師你好,我用金蝶每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益,利潤(rùn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了,年底結(jié)轉(zhuǎn)損益以后是不是還要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里?年底結(jié)轉(zhuǎn)這筆賬怎么做?。?/p>
老師好!請(qǐng)問(wèn)12月份的賬怎么做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),怎么取數(shù)呢?
您好老師,我在做2023年1月的賬,發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn),結(jié)賬的本年利潤(rùn)是去年11月份的數(shù)據(jù),老師我該怎么調(diào)整一下呢,保持?jǐn)?shù)據(jù)不變呢。
您好,老師,我今天做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)12月忘記把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了,但是結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)軟件上本年利潤(rùn)明細(xì)賬的數(shù)和利潤(rùn)表凈利潤(rùn)差7000多,這兩個(gè)為什么會(huì)不一樣呢?應(yīng)該照那個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


不是我,沒(méi)買(mǎi)課的,老師
有本月的,年結(jié)轉(zhuǎn)也有嗎
做了12月的帳,結(jié)賬本年利潤(rùn)數(shù)應(yīng)該怎么知道
就是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)里
老師,到了12月,把本年利潤(rùn)結(jié)賬到利潤(rùn)分配數(shù),怎么做呢
借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配 或 借:利潤(rùn)分配 貸:本年利潤(rùn)