你好,金額*9%就是你可以抵扣的進項,金額-進項就是你的成本

取得水產(chǎn)品普票,注明免稅了,對方自產(chǎn)自銷,我采購?fù)甑挚郏胭~怎么做,要單獨算稅,還是價稅合計入成本
老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,以前主營業(yè)務(wù)是工程,建溫室大棚,我們8月首次自產(chǎn)自銷一批種苗了,給對方開了合計78000元普票,選擇免稅,現(xiàn)在做賬按照發(fā)票做收入 借方 應(yīng)收賬款 78000,貸方 其他業(yè)務(wù)收入 78000,暫估成本 借產(chǎn)成品 54600,貸消耗性生物資產(chǎn) 54600 , 借 其他業(yè)務(wù)成本 ,貸 產(chǎn)成品54600,由于是免稅項目,8月是否要做一筆 結(jié)轉(zhuǎn)免稅的分錄?怎么做?
甲公司為增值稅一般納稅人,本月進口產(chǎn)品20萬元,取得進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額3.2萬元;發(fā)生運輸費用,取得增值稅普通發(fā)票上注明的價稅合計金額2200元;向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入免稅農(nóng)產(chǎn)品3萬元,經(jīng)簡單加工后用于直接銷售;購入原材料30萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為4.8萬元。已知該企業(yè)取得的發(fā)票、繳款書等均符合規(guī)定,并已認證、比對。 要求:計算準(zhǔn)予抵扣的進項稅額。
取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價和9%的扣除率計算進項稅額。這對農(nóng)產(chǎn)品銷售方有什么要求嗎?還是對方提供農(nóng)產(chǎn)品普票免稅都可以抵扣?
甲企業(yè)為一般納稅人,位于市區(qū),2023.04; 外購原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價款11000元,稅1430元; 銷售自產(chǎn)高檔香水,取得含稅銷售額140000元,另收取價外費用1250元; 3.銷售自產(chǎn)高檔化妝品A共100件,取得不含稅銷售額130000元; 4.外購生產(chǎn)用水取得增值稅專用發(fā)票注明價款2000元,稅180元; 5.銷售自產(chǎn)高檔化妝品B出售,取得不含稅銷售額90000元,另收取包裝物押金共1300元,將押金與收入分別核算; 6.將自產(chǎn)化妝品A發(fā)放職工福利共30件,成本800元/件; 7 自產(chǎn)高檔化妝品C對外贈送,無市場價,成本5000元,成本利潤率5%; 8.外購原材料取得增值稅普通發(fā)票注明價款3000元,稅款390元; 銷售洗發(fā)水取得含稅銷售額50580元,給予現(xiàn)金折扣條件(5/10.3/20.30).對方于第6天付款。
小規(guī)模 老師請問一下 培訓(xùn)機構(gòu)出租一間教室出去。開普通發(fā)票需要繳納哪些稅費?
小規(guī)模 老師請問一下,無票收入填稅務(wù)申報的時候,是實際到賬的金額申報嗎?這個金額是含稅的還是不含稅收入呢
老師問一下培訓(xùn)機構(gòu)寒假出租教室,應(yīng)該計入什么收入?需要交哪些稅費?
老師,怎樣查往期特定工傷申報的數(shù)據(jù)?
建筑業(yè)是否可以采用勞務(wù)派遣的模式
個人出租住房增值稅,個稅的優(yōu)惠政策是什么
未分配利潤,60萬,盈余公積10萬,原注冊資本1000萬,現(xiàn)在想減到20萬,要交什么稅,就一個自然人股東
匯算清繳前當(dāng)前報表更正有次數(shù)限制么
小額零星支出不到500免,那個稅是咋規(guī)定的
老師,甲公司從乙食品廠購買掛面,入庫單與送貨單一致,但是發(fā)票按公斤開的,入庫單按包入的換算成公斤與發(fā)票數(shù)量不一致,但是發(fā)票總額一致,可以嗎?
金額直接*9%嗎,不是金額除以1.09*0.09嗎
是的,是金額直接*9%沒錯
那這個51500的金額,我能抵扣51500*0.09=4635這么多
這個是普票,我做賬分錄怎么辦,要提現(xiàn)出計算的稅嗎
借:庫存商品51500-4635 應(yīng)交稅費4635 貸:銀行存款51500