你好,最好8月先做預(yù)付賬款處理

老師,8月付了8和9月的房租,發(fā)票8月都已收到,9月房租要做預(yù)付賬款,進(jìn)項(xiàng)也等9月抵扣嗎?
老師好,8月付的款,9月收到發(fā)票了,我可不可以把所有單子9月做賬,8月不做賬
老師,費(fèi)用票,本來是8月份支付的,當(dāng)時(shí)沒有開出發(fā)票來,9月收到的發(fā)票,9月1號(hào)開的,做賬到8月可以嗎
您好。老師,進(jìn)貨單是8月份的,發(fā)日期是9月份的,我可以把8月的進(jìn)貨單和9月發(fā)票放在一起做嗎?
老師,你好,請(qǐng)問,我9月份收到的發(fā)票日期是8月份的,9月份寫的付款申請(qǐng)單付款在9月做賬,這個(gè)8月發(fā)票日期可以放在9月做賬嗎?,
公司內(nèi)部很多的公司,從一家打款到另一家,入的應(yīng)收,再支付給供應(yīng)商,這個(gè)打款過程需要來發(fā)票嗎?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),剛生產(chǎn)幾個(gè)月,我剛接手,請(qǐng)問原材料出入庫(kù)存、成品出入庫(kù)(銷售)、做賬,建議怎么干? 目前軟件用的是金蝶沒有領(lǐng)料模塊,用不了, 我打算做賬用財(cái)務(wù)軟件,庫(kù)存這塊另外用軟件,有推薦的嗎?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
有一家公司收到內(nèi)部的款項(xiàng)后,開了一家。然后又支付給供應(yīng)商也開了發(fā)票。但是這家公司沒有實(shí)際的業(yè)務(wù),付給供應(yīng)商貨款后也沒有實(shí)際的入庫(kù)。這家公司沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開給內(nèi)部公司的發(fā)票算不算虛開發(fā)票?
老師,員工出差飛機(jī)票購(gòu)買方是單位,備注只是保單號(hào)能報(bào)賬嗎?
想問一下電腦如何登陸會(huì)計(jì)學(xué)堂滴網(wǎng)站,
還是說這個(gè)銷項(xiàng)稅額,無論是普票或?qū)F倍夹枰?jì)入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,也就是說都是需要繳稅的?
降龍軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出來的憑證出錯(cuò)怎么辦
樸老師進(jìn)。 房開企業(yè)自用房地產(chǎn)和對(duì)外出租的房地產(chǎn)屬于土地增值稅中可售建筑面積還是不可售建筑面積啊? 在土地增值稅清算中該怎么處理這部分的成本呢?
企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅


老師,這個(gè)錢是我們是監(jiān)理公司,一般都是合同到了,給對(duì)方開發(fā)票后,他們把錢轉(zhuǎn)進(jìn)來,然后我們扣除費(fèi)用后,給的錢,但是這次是先讓我們把錢給對(duì)方轉(zhuǎn)了。然后剛好是8月轉(zhuǎn)的錢,9月才給我們開的發(fā)票,所以我就才想著不然都做到9月。
可以的,你看你處理吧,但這樣處理你8月份銀行就是沒有這筆支出
老師,我想了想還是按您說的在8月做一筆預(yù)付,然后9月收到發(fā)票在做一筆
對(duì),這樣會(huì)條理更清楚。而且跟實(shí)際也是一致的
好的,感謝老師
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!