你確認(rèn)不知道的情況,做到營業(yè)外收入。
請(qǐng)問,我們有收到幾筆不知名的款項(xiàng),掛著往來款,如果到年底還不能處理,這個(gè)錢年底應(yīng)該怎么處理?
老師,您好,我想問下就是我現(xiàn)在掛的應(yīng)收應(yīng)付款,2020年沒有收回來,但是2021年能收回來,這種的我年末需不需要處理呢。如果處理怎么做分錄呢。
老師好 請(qǐng)問就是我們19年有筆錢應(yīng)該是收入 那會(huì)兒不知道是收入 就放到了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適
您好,我們賬上到年底有100萬,想要把這筆錢年底一次性拿出來,這個(gè)我們前期需要做什么,一次性拿出來是不是有風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該怎么處理
老是您好,我想請(qǐng)問一下就是我們老板6月份從公司轉(zhuǎn)了一筆較大金額的報(bào)銷款,銀行回單也是報(bào)銷款,我問他要報(bào)銷的單據(jù),他說這個(gè)暫時(shí)不用管,那我做賬的時(shí)候掛其他應(yīng)付款嗎?金額六萬多到底怎么樣做賬務(wù)處理比較好,如果年底前拿不了那么多報(bào)銷發(fā)票,那這筆款該怎么處理。
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
那這個(gè)賬年底應(yīng)該是要給它處理掉的吧,還是掛著?
我覺得你先掛著比較合適。
那這個(gè)可以掛幾年呢?
掛上一年到二年看情況再處理
好的謝謝老師。
同學(xué),您好,不客氣的