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老師,公司員工的差旅費餐補,可以像工資表一樣單獨建表,然后直接公賬支付,不用發(fā)票也不用個稅申報的嗎?

2020-09-16 13:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-16 13:47

您好,是的,可以在工資表里一起做,然后一起申報個稅即可

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快賬用戶8621 追問 2020-09-16 13:50

那還是要交個稅咯

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齊紅老師 解答 2020-09-16 13:50

您好,是的,還是應(yīng)該繳納個稅的

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您好,是的,可以在工資表里一起做,然后一起申報個稅即可
2020-09-16
你好,同學(xué),你們餐補是定額的嗎,還是實報實銷
2020-12-02
你好,這個是可以的呢
2023-05-02
在報銷費用的時候不需要發(fā)票,下賬直接計入差旅費就可以
2023-06-21
你好,要是出差的差旅費補助,這個不交個人所得稅,他是寄到差旅費一起的。
2023-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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