同學(xué)你好 是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估 這樣
請問一下老師一般納稅人還沒收到貨物成本發(fā)票,怎么做暫估分錄呀,收到后怎么做?會不會先多交稅???
老師,貨到票沒有到,是先暫估成本嗎?會計分錄怎么寫
老師你好,發(fā)票沒來先暫估這些分錄怎么做,一直到結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
老師好,暫估的會計科目是什么呢?成本費用是3000元,沒收到發(fā)票,想暫估的話,是把暫估寫到摘要里嗎?會計科目不變嗎?這個會計科目是,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,預(yù)付 還是怎么寫?
什么算暫估成本,是說比如我按照比例結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個算暫估成本嗎,還是只是說我采購貨物的發(fā)票沒有到算暫估成本尼?還是說我?guī)齑鏇]有貨銷售,我先暫估來貨入庫?
老師,上次去稅局發(fā)票提額,專管員讓我把公司經(jīng)營場所租賃合同拿去,我說好,現(xiàn)在提額度完成了,我給他送不送租賃合同?他說我們季度房產(chǎn)稅交的少,房產(chǎn)稅3元,土地增值稅31.88元。
我是商貿(mào)批發(fā)類的公司為什么有的公司開過來的發(fā)票,然后弄個千克,后面又括括號弄個公斤呢?我出的時候要跟著他一模一樣嗎?
我們公司是勞務(wù)公司,很工地上的工人也就是臨時工不簽合同,有問題沒?
老師,自然人股東把股份賣給A公司,認(rèn)繳750萬,已實繳了700萬,A公司平價購股份,打款給自然人股東750萬的話,繳個稅是按多少繳呀
固定資產(chǎn)5月買入,累計使用月份1,累計折舊期間0這樣對嗎
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會計分錄是?
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報個稅)今天必須付出去??墒倾y行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報)?還是我自己個人的先付出去,明天分公司再還我?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會計分錄是?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個是必須要學(xué)的嗎
老師好個體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
寫成 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款—暫估 可以嗎
不能,要先入庫存商品
票到了才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
不是,暫估的也可以結(jié)轉(zhuǎn)的
做兩筆分錄 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 這樣可以嗎
對, 就是這樣做分錄的