這個都可以用數(shù)量金額式明細賬登記
關于建賬的問題?;旧a成本(有二級科目、月初在產品數(shù)量、直接人工、直接材料、制造費用和半成品)和原材料(有二級科目、計量單位、數(shù)量、計劃單價和結存金額)在什么格式賬簿里建賬?
3、 企業(yè)2011年5月份生產A產品,月初在產品300件,在產品的直接材料費用定額80元,直接人工費用定額50元,制造費用定額20元。本月完工1000件,月末在產品200件,本月投入直接材料費用110000元,直接人工費用80000元,制造費用28000元。求完工產品總成本和單位成本,并登記下面的基本生產明細賬、編制完工產品的會計分錄。(18) 基本生產明細賬 產品名稱: 年 月 月末在產品數(shù)量: 件 本月投產數(shù)量: 件 本月完工產品數(shù)量: 件 金額單位:元 摘要 成本項目 合計 直接材料 直接人工 制造費用 月初在產品成本 直接材料分配表 直接人工分配表 制造費用分配表 生產費用合計 結轉完工產品
【計算題】新四企業(yè)本月生產的乙產品,經過兩道工序連續(xù)加工而成,原材料是在每道工序開始時一次性投入,各工序需分別測算完工率,本月完工乙產品600件,月末在產品按約當產量法計算。有關定額、各工序在產品數(shù)量及成本資料如下。定額及各工序在產品數(shù)量:工序一原材料消耗定額120元,工時定額15小時,在產品數(shù)量100。工序二,原材料消耗定額80元,工時定額10小時,在產品數(shù)量80。合計原材料消耗定額200元,工序定額25小時,在產品數(shù)量180。成本資料:月初在產品成本,直接材料12800,直接人工10420,制造費用9230;本月生產費用,直接材料30120,直接人工31220,制造費用22000;生產費用合計,直接材料42920直接人工41640,制造費用31230。求:產成品數(shù)量,月末在產品約當產量,費用分配率,完工產品成本,月末在產品成本的直接材料,直接人工,制造費用和合計。
你好,求解答【計算題】新四企業(yè)本月生產的乙產品,經過兩道工序連續(xù)加工而成,原材料是在每道工序開始時一次性投入,各工序需分別測算完工率,本月完工乙產品600件,月末在產品按約當產量法計算。有關定額、各工序在產品數(shù)量及成本資料如下。定額及各工序在產品數(shù)量:工序一原材料消耗定額120元,工時定額15小時,在產品數(shù)量100。工序二,原材料消耗定額80元,工時定額10小時,在產品數(shù)量80。合計原材料消耗定額200元,工序定額25小時,在產品數(shù)量180。成本資料:月初在產品成本,直接材料12800,直接人工10420,制造費用9230;本月生產費用,直接材料30120,直接人工31220,制造費用22000;生產費用合計,直接材料42920直接人工41640,制造費用31230。求:產成品數(shù)量,月末在產品約當產量,費用分配率,完工產品成本,月末在產品成本的直接材料,直接人工,制造費用和合計。
工廠生產甲產品,設第一、第二兩個基本生產車間順序加工,原材料在第一車間一次投入,該廠不設半成品庫。所產半成品全部為第二基本生產車間領用。完工產品與月末在產品之間的費用分配采用約當產量法,月末在產品完工程度按50%平均計算。(還原分配率保持小數(shù)點后3位小數(shù),結果保留整數(shù))有關資料見下表:甲產品本月產量記錄月初在產品數(shù)量本月投產數(shù)量本月完工數(shù)量月末在產品數(shù)量第一車間1011010020第二車間3010012010第一車間(甲半成品)成本明細賬單位:元項目原材料工資及福利費制造用合計月初在產品成本6003007001600本月費用5400190026009900第二車間(甲半成品)成本明細賬單位:元項目半成品工資及福利費制造用合計月初在產品成本3000150021006600本月費用3500540018900要求:采用按實際成本綜合結轉分步法計算產品成本,并進行成本還原。(1)第一車間直接材料約當總產量()件,直接人工、制造費用約當總產量()件
混凝土行業(yè)以電控稅是什么意思?是以電量核定征收嗎?
那啥,老師,公司算提成都是回款加發(fā)貨對賬了才發(fā)提成對吧?我們公司業(yè)務員一直要求回款了就給他算,可是我們都沒出貨沒對賬,這頂多算預付,怎么有理有據(jù)拒絕他
老師,單位想統(tǒng)計保證金臺賬,我通過什么科目能找到?
老師,咨詢下,購買的柜子,一般入賬固定資產哪個類別 殘值 折舊年限~
1.勞動合同未到期,中途改為勞務合同,合法嗎?2.勞務合同如果公司代交社保,保費由勞動者自行承擔,合規(guī)嗎?
老師您好,請問一下培訓費開的專票能抵扣嗎?
這個結轉的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應收賬款100,貸:主營業(yè)務收入100(還未開票,)
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制造費用 這個可以做多欄式明細賬,別的基本生產成本 半成品 原材料用數(shù)量金額式明細賬