借方余額還是貸方余額的

我們每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候通過(guò)什么科目結(jié)轉(zhuǎn)啊,我們公司之前的會(huì)計(jì)每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時(shí)候是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額做的,但我看網(wǎng)上有人說(shuō)是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)做。
我們公司賬剛從代理記賬接過(guò)來(lái)的時(shí)候有筆應(yīng)交稅費(fèi)-未抵扣增值稅820元,這是什么意思?
小規(guī)模公司,一直在代賬公司代理記賬,接手過(guò)來(lái),從20年1月補(bǔ)錄入賬套中,應(yīng)交稅費(fèi)下有余額,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅下有余額,附加稅下也有余額,查出來(lái)一筆金額了,還有300多的余額,實(shí)在不想查了,請(qǐng)問(wèn)有什么方法可以平賬?
老師好,我新入職一家軟件公司,我看見(jiàn)財(cái)務(wù)軟件里有這樣一筆分錄,我不明白借方的現(xiàn)金是什么意思,借:庫(kù)存現(xiàn)金,應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅。應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅。 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有計(jì)入借方的應(yīng)交稅費(fèi)-代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,為什么要計(jì)入這個(gè)科目
老師,我們公司是給代理記賬報(bào)稅,因之前好像沒(méi)有啥費(fèi)用,只提供了工資給記賬公司,一直沒(méi)有建賬,現(xiàn)在公司正常運(yùn)作產(chǎn)生很大費(fèi)用,,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)交接過(guò)來(lái)我做賬報(bào)稅,是什么時(shí)候交接過(guò)來(lái)恰當(dāng)
老師,我們單位是同一法人的另一個(gè)公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時(shí)候賣出去貨的時(shí)候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫(kù)存商品就行呀
九月份我們銷售公司使用過(guò)的車 辦事人員不注意開(kāi)了兩張126000元的二手車交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會(huì)申報(bào)時(shí)有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對(duì)的。
公司注冊(cè)的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會(huì)不會(huì)涉及違規(guī),經(jīng)營(yíng)地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個(gè)項(xiàng)目
老師,你好,昨天公司員工出差,開(kāi)了自己的車,開(kāi)的是公司的抬頭,這個(gè)公司應(yīng)該不能用吧
一般納稅人生產(chǎn)模具時(shí)產(chǎn)生的廢銅料,個(gè)人找一般納稅人收購(gòu),一般納稅人開(kāi)普票給個(gè)人,開(kāi)票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個(gè)人收到這張稅率為13%的普票,對(duì)個(gè)人有什么影響呢?會(huì)增加他要繳納的個(gè)人所得稅嗎?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報(bào)表,我點(diǎn)進(jìn)去,只能一頁(yè)一頁(yè)的導(dǎo)
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動(dòng) 可以用一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒(méi)收回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這部分沒(méi)收回來(lái)的款項(xiàng),會(huì)引起什么后果?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點(diǎn)吧老師


貸方余額,還是負(fù)數(shù)-820
你好 你是不是抵扣了增值稅
沒(méi)有,這是上一個(gè)會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的,不懂是什么意思?
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 你看下是不是做的這個(gè)?
我看了下他們的憑證,是金稅盤的820塊錢,但是為什么是負(fù)數(shù)?
抵扣了 我給你寫的那個(gè)分錄
他們前面寫的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,那為啥余額在在貸方是負(fù)數(shù)呢?
是沒(méi)有抵扣的嗎 沒(méi)有抵扣不要做
對(duì),沒(méi)有抵扣,因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人,一直不用交稅,那就放著嗎?為啥余額是負(fù)數(shù)呢?
紅沖 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
需要抵扣的時(shí)候做就可以
分錄怎么寫,你幫我寫下?
借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 借現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未抵扣增值稅
現(xiàn)在庫(kù)存現(xiàn)金已經(jīng)沒(méi)有余額了,怎么沖?
我上面的庫(kù)存現(xiàn)金也沒(méi)有余額