借方余額還是貸方余額的
我們每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候通過什么科目結(jié)轉(zhuǎn)啊,我們公司之前的會計每月結(jié)轉(zhuǎn)稅金的時候是通過應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額做的,但我看網(wǎng)上有人說是通過轉(zhuǎn)出未交增值稅來做。
我們公司賬剛從代理記賬接過來的時候有筆應(yīng)交稅費-未抵扣增值稅820元,這是什么意思?
小規(guī)模公司,一直在代賬公司代理記賬,接手過來,從20年1月補(bǔ)錄入賬套中,應(yīng)交稅費下有余額,請問應(yīng)交稅費-增值稅下有余額,附加稅下也有余額,查出來一筆金額了,還有300多的余額,實在不想查了,請問有什么方法可以平賬?
老師好,我新入職一家軟件公司,我看見財務(wù)軟件里有這樣一筆分錄,我不明白借方的現(xiàn)金是什么意思,借:庫存現(xiàn)金,應(yīng)交稅費-銷項稅。應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅。 應(yīng)交稅費-減免稅費。 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有計入借方的應(yīng)交稅費-代抵扣進(jìn)項稅是什么意思,為什么要計入這個科目
老師,我們公司是給代理記賬報稅,因之前好像沒有啥費用,只提供了工資給記賬公司,一直沒有建賬,現(xiàn)在公司正常運作產(chǎn)生很大費用,,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)說交接過來我做賬報稅,是什么時候交接過來恰當(dāng)
現(xiàn)在員工報銷費用,差旅費等,都需要提供付款截圖或者訂單截圖嗎?
老師:我問下小規(guī)模納稅人普票月超過10萬季度不超過30萬,是否要異地預(yù)繳呀?企業(yè)所得稅也需要預(yù)繳嗎?
老師我申報增值稅時把開的普通發(fā)票也填到增值稅發(fā)票那一欄了怎么辦?
跨區(qū)域經(jīng)營預(yù)繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預(yù)繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內(nèi)容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務(wù)合同,但他實際上跟我們是雇傭關(guān)系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務(wù)所得去扣20個點?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進(jìn)來的進(jìn)項是13個點,那差的4個點進(jìn)項改怎么入賬呀?
貸方余額,還是負(fù)數(shù)-820
你好 你是不是抵扣了增值稅
沒有,這是上一個會計遺留下來的,不懂是什么意思?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負(fù)數(shù) 你看下是不是做的這個?
我看了下他們的憑證,是金稅盤的820塊錢,但是為什么是負(fù)數(shù)?
抵扣了 我給你寫的那個分錄
他們前面寫的分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅,貸:庫存現(xiàn)金,那為啥余額在在貸方是負(fù)數(shù)呢?
是沒有抵扣的嗎 沒有抵扣不要做
對,沒有抵扣,因為是小規(guī)模納稅人,一直不用交稅,那就放著嗎?為啥余額是負(fù)數(shù)呢?
紅沖 之前分錄不變金額是負(fù)數(shù)
需要抵扣的時候做就可以
分錄怎么寫,你幫我寫下?
借管理費用貸庫存現(xiàn)金 借現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未抵扣增值稅
現(xiàn)在庫存現(xiàn)金已經(jīng)沒有余額了,怎么沖?
我上面的庫存現(xiàn)金也沒有余額