同學(xué)你好,應(yīng)是填當(dāng)月的收入;看表頭是基地月度情況,應(yīng)是月的;
老師,這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是填申報(bào)表上的本年累計(jì)銷(xiāo)售額嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計(jì)數(shù)?利潤(rùn)總額填損益表上面的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)對(duì)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售收入本年累計(jì)數(shù)和所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
企業(yè)所得稅申報(bào),營(yíng)業(yè)收入是利潤(rùn)表上的本年累計(jì)收入,成本是填利潤(rùn)表上的本年累計(jì)成本。利潤(rùn)怎么填,也是填財(cái)務(wù)報(bào)表上的嗎
老師,季度申報(bào)企業(yè)所得稅中營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)金額是填余額表中本年累計(jì)金額貸方數(shù),營(yíng)業(yè)成本本年累計(jì)金額填余額表中本年累計(jì)金額借方數(shù)對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開(kāi)給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開(kāi)了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷(xiāo)2024年的火車(chē)票嗎
個(gè)體工商戶(hù)幵勞務(wù)費(fèi)專(zhuān)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)稅率?
納稅的這個(gè)怎么填呢,我們沒(méi)高于1萬(wàn)元,還需要填不
同學(xué)你好,是需要填的;
這個(gè)是在哪個(gè)報(bào)表上查看的
同學(xué)你好,收入是利潤(rùn)表;納稅是資產(chǎn)負(fù)債表;
我上個(gè)月繳納了增值稅和附加稅
同學(xué)你好, 就填您繳納的稅款數(shù)就可以;
當(dāng)年納稅的這個(gè)。我們每個(gè)月都有購(gòu)買(mǎi)新車(chē)的抵扣聯(lián)抵扣 很少繳納稅的,這該咋填啊
我們營(yíng)業(yè)額挺高的 實(shí)際也沒(méi)繳納多少稅,全都抵扣了
同學(xué)你好 我們營(yíng)業(yè)額挺高的 實(shí)際也沒(méi)繳納多少稅,全都抵扣了——這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的,按企業(yè)的實(shí)際交稅額填就可以;
3167.34這個(gè)該咋填
同學(xué)你好,3167.34這個(gè)該咋填——這個(gè)是實(shí)際交的稅額么?如果是,填這個(gè)就可以的;
老師,是這樣嗎
同學(xué)你好,是的,是這樣的;
我們老板 還讓我把進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的那些稅額給填上
同學(xué)你好,這個(gè)應(yīng)是企業(yè)實(shí)際的納稅額,是減過(guò)進(jìn)項(xiàng)后的金額 ;