您好 這個是收銀小票 不是發(fā)票 不能企業(yè)所得稅前扣除啊
老師 像這樣煮飯阿姨那些這個來報銷 我的分錄應該怎么做
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請了阿姨煮飯,接著每個月她在財務(wù)那預支了3000做伙食費,接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價格的單據(jù)過來,我能入賬嗎?沒有發(fā)票
老師好,每個門店都有阿姨煮飯,但是阿姨在采購時沒辦法取得發(fā)票,我想通過發(fā)放餐補跟工資薪金一起申報個稅,把每月買菜買米的款分攤到每個人頭上,做個餐補簽收單,錢是從老板私戶出,工資發(fā)放時餐補我掛其他應付款_老板,這個辦法行得通嗎?不這樣做每月少一萬多的費用。
老師想問下,我這邊有個保潔阿姨開工資,他沒有報個稅系統(tǒng),因為只來了三個月就離職了,那我這邊賬怎么做分錄呢,之前會計做的勞務(wù)成本,這樣不影響利潤吧,利潤會虛高
老師,如果公司有10多個人,請了一個阿姨做飯,阿姨自己買菜,開不到菜的發(fā)票 每個月要買四五千,那我這部分支出,怎么入賬?。啃枰渌裁摧o助材料,才能稅前扣除
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
我知道 就是分錄我該怎么做
借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利 借:應付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款
老師 其中有個折扣 我不寫進財務(wù)費用里面嗎?
不需要寫進去 按照折扣的金額寫
只有材料款的折扣才計入財務(wù)費用里面嗎?
是開具了發(fā)票后 如果提供了折扣 然后體現(xiàn)在財務(wù)費用里面
好的 謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快